Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 10067
Eingetragen
8.5.1996
Branche
Architekturbüros für HochbauSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Gegenstand
Führung eines Baugeschäftes mit Hochund Tiefbau, sowie Handel mit Baumaterialien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Johann Hofmeister
seit 3.2.2010
Geschäftsführer
Bernhard Posch
seit 16.5.2002
Geschäftsführer
Andreas Niederbuchner
seit 10.4.2001
Geschäftsführer

Beteiligungen

NameAnteil
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Posch Bau GmbH

Nußdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.998.199,19 2.302.555,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.675,00 5.574,00
II. Sachanlagen 1.995.524,19 2.296.981,19
B. Umlaufvermögen 2.415.852,01 3.371.130,67
I. Vorräte 0,00 0,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 6.417.623,93 11.367.718,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.212.335,18 2.995.172,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 203.516,83 375.958,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 36.942,76 49.472,86
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 9.260,97 6.465,39
Aktiva 4.460.254,93 5.729.624,11

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.283.715,31 2.005.584,87
I. Gezeichnetes Kapital 204.600,00 204.600,00
II. Bilanzgewinn 2.079.115,31 1.800.984,87
B. Rückstellungen 996.334,00 1.095.738,40
C. Verbindlichkeiten 1.180.205,62 2.628.300,84
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 800.155,55
Passiva 4.460.254,93 5.729.624,11

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Posch Bau GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Nußdorf
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Traunstein
Register-Nr.: 10067

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte nach dem Niederstwertprinzip zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder mit den niedrigeren Börsen- oder Marktpreisen bzw. beizulegenden Werten am Abschlussstichtag. In die Herstellungskosten wurden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch angemessene und notwendige Fertigungs- und Materialgemeinkosten einbezogen. Ergab sich nach der retrograden Ermittlung der Herstellungskosten ein niedrigerer beizulegender Wert, erfolgte die Abschreibung auf den nächsten Stichtagswert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten. Ergab sich am Bilanzstichtag ein niedrigerer Börsenkurs, erfolgte die Abschreibung auf diesen niedrigeren beizulegenden Wert.

Liquide Mittel sind zum Nennbetrag aktiviert.

Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostenänderungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wurden mit dem restlaufzeitentsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Grundlegende Veränderungen fanden nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:



Sachverhalte
2023
2022



Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
0,00
800.155,55


Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 1.800.984,87 € einbezogen.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Erfüllungsbetrag der Schulden
214.551,45
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
223.812,42
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
223.812,42
verrechnete Aufwendungen
31.455,03
verrechnete Erträge
34.250,60


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 79.964,20 €.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: Buchgrundschuld

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.152.661,40 € (Vorjahr: 2.548.336,64 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 27.544,22 € (Vorjahr: 79.964,20 €).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 774.390,00 € sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: Mietverträge

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 48,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Nußdorf, den
24. September 2024





gez. Andreas Niederbuchner, Geschäftsführer



gez. Bernhard Posch, Geschäftsführer



gez. Johann Hofmeister, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.09.2024 festgestellt.

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