THON Entsorgung GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hildesheim HRB 3362
Eingetragen
13.12.2005
Branche
Energetische Verwertung von AbfällenBeseitigung von anderen Umweltverschmutzungen und sonstige Tätigkeiten in der AbfallbewirtschaftungDeponierung oder Dauerlagerung von sonstigen Abfällen
Gegenstand
Die Entsorgung von Abfällen aller Art in Anlagen, die durch die Gesellschaft betrieben werden oder in Anlagen Dritter.

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Thon
seit 10.3.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Thon Entsorgung GmbH

Hildesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 108.044,00 156.898,00
I. Sachanlagen 108.044,00 156.898,00
1. technische Anlagen und Maschinen 9.419,00 11.773,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 98.625,00 145.125,00
B. Umlaufvermögen 768.443,41 856.026,46
I. Vorräte 2.898,60 1.987,25
1. fertige Erzeugnisse und Waren 2.898,60 1.987,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 763.455,25 851.210,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 512.436,87 588.589,31
2. sonstige Vermögensgegenstände 251.018,38 262.620,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 900,00 887,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.089,56 2.828,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 38.238,23 41.090,47
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 171.345,69 108.854,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.086.071,33 1.162.868,95

PASSIVA

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 196.910,28 134.418,61
III. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 171.345,69 108.854,02
B. Rückstellungen 11.342,00 38.683,45
1. Steuerrückstellungen 414,00 9.313,00
2. sonstige Rückstellungen 10.928,00 29.370,45
C. Verbindlichkeiten 1.074.729,33 1.124.185,50
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9,75 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9,75 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 426.567,84 731.259,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 426.567,84 731.259,38
3. sonstige Verbindlichkeiten 648.151,74 392.926,12
davon aus Steuern 7.175,51 55.005,41
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.027,30 9.311,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 523.352,74 238.391,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.086.071,33 1.162.868,95

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Mitzugehörigkeiten von Vermögensgegenständen bzw. Schulden zu anderen Bilanzpositionen sind nicht zu vermerken.

Im Kalenderjahr 2008 ist eine Verschmelzung mit der Firma H. G Thon Inh. H. J. Thon vorgesehen.

Aktivposten

Folgende Forderungen bestanden zum Bilanzstichtag gegenüber

- H. G. Thon Inh. H. J. Thon 239.602,04 €

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Der Bilanzverlust setzt sich wie folgt zusammen:

Verlustvortrag 134.418,61 €

Jahresfehlbetrag 62.491,67 €

Bilanzverlust 196.910,28 €

Verbindlichkeiten

Folgende Verbindlichkeiten bestanden am Bilanzstichtag gegenüber

- Thon Kanalservice und Entsorgung GmbH 316.072,67 €

- Thon Transport und Logistik 43.737,28 €

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Grundstedt Olaf GF Alleine
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort    
Walsroder Str. 228 30855 Langenhagen    

Nachrichten & Medien

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