AutoBest Design GmbHLiquidiert

Sigmundstraße 51, 90431 Nürnberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 32415
Vorher
AutoBest Fürth GmbH
Eingetragen
27.6.2011
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Der An- und Verkauf, Import und Export von Kraftfahrzeugen und Ersatzteilen; Kraftfahrzeugvermietung im Nebengewerbe; Graphikdesign.

Historie

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Management

NameRolle
Damon Tsikrikonakis
seit 23.11.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Nikitas Tsikrikonakis
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Nikitas Tsikrikonakis
Papanastasiou Str. 17, 72300 Sitia, Kreta
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AutoBest Fürth GmbH

Fürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 10.601,62 6.358,10
I. Sachanlagen 10.601,62 6.358,10
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.601,62 6.358,10
B. Umlaufvermögen 256.361,24 252.526,67
I. Vorräte 207.839,99 214.150,08
1. fertige Erzeugnisse und Waren 207.839,99 214.150,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.860,70 11.792,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.625,15 9.500,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.235,55 2.292,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41.660,55 26.584,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 689,71 256,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva 267.652,57 259.141,39

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 19.734,27 21.992,85
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.007,15 0,00
III. Jahresfehlbetrag 2.258,58 3.007,15
B. Rückstellungen 2.800,00 2.200,00
1. sonstige Rückstellungen 2.800,00 2.200,00
C. Verbindlichkeiten 245.118,30 234.948,54
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.666,55 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.436,85 58.690,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 195.014,90 176.258,54
davon aus Steuern 513,99 5.812,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 267.652,57 259.141,39

Anhang

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Auf die Aufstellung eines Lageberichts hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 zulässig verzichtet. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesllschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Einfluss auf Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Lagen nicht vor.

Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Die o.g. Einbeziehung der Zinsaufwendungen erfolgte nicht.

Grundlagen für die Umrechnung in Euro/DM

Seit 2002 erfolgt der Ausweis der Beträge in Euro.

Abweichung von der Darstellungstetigkeit

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Änderungen von Schätzungen

Lagen nicht vor.

Angabe/Begründung, wenn konzerneinheitl. Bewertung von den Methoden der Mutter abweicht.

Lagen nicht vor.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Es besteht kein Verrechnungskonto gegenüber dem Gesellschafter.

Erläuterung größerer Beträge in Sonst. VG, nach dem Bilanzstichtag entstanden

Lagen nicht vor.

Erläuterung der "Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erw. des Geschäftsbetriebes"

Keine Poistion vorhanden.

Abschreibungen auf Anlagevermögen und Aufw. f. Ingangs. und Erw. des Geschäftsbetriebes

Das Sachanlgevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlichen zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Aufnahme Unterschiedsbetrag (Damnum/Disagio) in aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Lagen nicht vor.

Bildung steuerlicher Abschreibungen, getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen

Die Abschreibung beziehen sich in voller Höhe auf das Anlagevermögen.

Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Ein Gewinn- bzw. Verlustvortrag ist in der Bilanz nicht ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen, nicht unerheblicher Umfang, nicht gesondert ausgewiesen

Es bestehen eine Archivierungskostenrückstellung und eine Rückstellung für Abschlusskosten.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Fristigkeit bis zu einem Jahr in Höhe von T€ 39; Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Fristigkeit 1-5 Jahren in Höhe von T€ 185; Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben mit einer Fristgkeit bis zu einem Jahr in Höhe von T€ 3; sonstige Verbindlichkeiten mit einer Fristigkeit bis zu einem Jahr in Höhe von T€ 7

Außerplanmäßige Abschreibungen beim Anlagevermögen und beim Umlaufvermögen zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen

Ergebnisbeeinflussung steuerl. Wertansätze für Abschreibungen und Sonderposten

Steuerrechtliche Abschreibungen

Entwicklung vom Jahrsüberschuss/-fehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche Bürgschaften und Haftungsübernahmen bestehen nicht.

Angaben über Genussrechte, Rechte aus Besserungsscheinen und ähnliche Rechte

Bestanden nicht.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

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