PlusContact Promotion GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 362945
Eingetragen
24.9.2003
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenBeteiligungsgesellschaftenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen
Gegenstand
Die Werbung, das Adressmarketing, die Handelsvertretung, Multi-Media sowie Dienstleistungen im EDV- und Internet Bereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte und Maßnahmen unternehmen, die den Gegenstand mittelbar oder unmittelbar zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen insbesondere auch als persönlich haftende Gesellschafterin -, sowie andere Unternehmen zu gründen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

PlusContact Promotion GmbH

Ettlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 32.491,41 30.076,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.447,00 7.740,00
II. Sachanlagen 21.882,41 15.562,00
III. Finanzanlagen 5.162,00 6.774,00
B. Umlaufvermögen 25.459,31 53.959,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.044,05 25.378,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.784,86 4.784,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.415,26 28.580,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 626,25 1.013,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 58.576,97 85.048,59

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 11.345,41 3.561,37
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 13.654,59 21.438,63
davon Verlustvortrag 21.438,63 11.201,26
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 49.520,00
C. Rückstellungen 22.117,20 11.081,82
D. Verbindlichkeiten 25.114,36 20.885,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.810,17 20.885,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 58.576,97 85.048,59

Anhang zum 31. Dezember 2008

PlusContact Promotion GmbH Internetdienstleistungen, Ettlingen

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der PlusContact Promotion GmbH, Ettlingen, zum 31.12.2008 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um notwendige Abschreibungen, angesetzt und wurden zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des vorgetragenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmertätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn deren Entstehung erst zwischen Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden ist. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlußstichtag realisiert sind.

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.

3. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

  kumulierte Anschaffungskosten
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Abschreibungen
EUR
Buchwert (31.12.)
EUR
Buchwert (01.01.)
EUR
Abschreibungen / Jahr
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände              
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 10.618,98 0,00 0,00 5.002,98 5.616,00 7.741,00 2.123,00
  10.618,98 0,00 0,00 5.002,98 5.616,00 7.741,00 2.123,00
II. Sachanlagen              
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 103.113,21 17.647,06 0,00 84.484,21 18.629,00 15.562,00 34.375,49
  103.113,21 17.647,06 0,00 84.484,21 18.629,00 15.562,00 34.375,49
III. Finanzanlagen              
1. Beteilungen 25.000,00 0,00 0,00 19.838,00 5.162,00 6.774,00 1.612,00
  25.000,00 0,00 0,00 19.838,00 5.162,00 6.774,00 1.612,00
Summe 138.732,19 17.647,06 0,00 109.325,19 29.407,00 30.077,00 38.110,49

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Dabei wurde auf Zugänge im Laufe des Wirtschaftsjahres der zeitanteilig für jeden angefangenen Monat der Betriebszugehörigkeit anfallende Abschreibungssatz verrechnet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von EUR 150,00 bis EUR 1.000 wurden im Jahr des Zugangs in Sammelposten aktiviert und gemäß der steuerlichen Regelung des § 6 Abs. 2 EStG auf 5 Jahre abgeschrieben ohne Rücksicht auf ein Ausscheiden einzelner Wirtschaftsgüter aus dem Unternehmen.

Umlaufvermögen

Forderungen sind zum Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Abschreibungen auf diese Forderungen berücksichtigt

Das allgemeine Zins- und Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Steuerforderungen und Kautionen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Abgrenzungen wurden für die Vorauszahlung von Versicherungsbeiträgen und Nutzungsentgelten vorgenommen.

Eigenkapital

Der Bilanzverlust (EUR 13.654,59), der sich aus dem Jahresüberschuß von EUR 7.784,04 und dem Verlustvortrag von EUR 21.438,63 zusammensetzt, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen für latente Steuern wurden in Höhe von EUR 4.021,71 gebildet. Die übrigen Positionen verteilen sich auf Ansätze für externe Jahresabschlußkosten und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten, die mit dem normalen Geschäftsbetrieb zusammenhängen, in üblicher und angemessener Höhe.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

5. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden nicht.

Sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Mietverträgen und Darlehensverträgen.

Die Zahl der Mitarbeiter betrug 2008 im Jahresdurchschnitt 10.

Geschäftsführer war im Berichtsjahr

Volker Bossert

Zeitraum: 01.01. bis 31.12.2008

Auf eine Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wurde entsprechend § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Der Geschäftsführer ist stets einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

6. Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis (Jahresüberschuß EUR 7.784,04 zuzüglich Verlustvortrag EUR 21.438,63) wie folgt zu verwenden:

Einstellung in die Gewinnrücklage 0,00 EUR
Ausschüttung an die Gesellschafter 0,00 EUR
Vortrag auf neue Rechnung -13.654,59 EUR
Summe -13.654,59 EUR

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.588,32 EUR.

Gesonderte Angabe der Rückstellungen für latente Steuern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Rückstellungen für latente Steuern beträgt 4.021,71 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Rückstellungen für latente Steuern beträgt 4.021,69 EUR.

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