C.T.S. Computertechnische Systeme GmbH

Am Sommerfeld 11, 85622 Vaterstetten, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 64128
Eingetragen
4.12.1980
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Vertrieb von Hardwareprodukten und lizenzpflichtigen Softwareprodukten, eigene Entwicklung solcher Produkte und Erstellung kompletter Systeme einschließlich aller zugehörigen Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Jürgen Hertz
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Jürgen Hertz
Am Sommerfeld 9, 8016 Wessen Feld
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

C.T.S. Computertechnische Systeme GmbH.

Weißenfeld, Gemeinde Vaterstetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5,00 61,00
I. Sachanlagen 5,00 61,00
B. Umlaufvermögen 31.980,10 23.043,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.003,69 19.796,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 14.842,66 2.913,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.976,41 3.246,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 31.985,10 23.104,36

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 17.039,97 8.988,52
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 16.576,07 45.420,64
III. Jahresüberschuss 8.051,45 28.844,57
B. Rückstellungen 6.732,00 5.077,85
C. Verbindlichkeiten 8.213,13 9.037,99
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.213,13 4.037,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 31.985,10 23.104,36

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Dieser Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften den Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapital-gesellschaften nach § 288 HGB wurden angewandt

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Grundlage für die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV- Kontenrahmen SKR 03.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig gemäß § 1 Abs.1 Nr.1 KStG.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 UStG

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs-kosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren Tageswerten angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch ange-messene Abwertung berücksichtigt.

In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Material- und des Fertigungsbereichs sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Die Inventurwerte wurden von uns ungeprüft übernommen.

Die unfertigen Erzeugnisse/Leistungen sind mit den Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert abzüg-lich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-wendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr beim Bewertungswahlrecht wurden nicht vorgenommen.

III. Sonstige Angaben

Zur Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr bestellt:

Frau Heidi Hertel, Kaufmann

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.11.2011 festgestellt.

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