Stammdaten

Register
Amtsgericht Stralsund HRB 8006
Eingetragen
3.9.2010
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVermietung von Wasserfahrzeugen
Gegenstand
- die Erbringung von Beratungsleistungen für Unternehmer, Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Unternehmensgründung, Unternehmensentwicklung, Unternehmenssanierung, Unternehmensfinanzierung, Unternehmensstrategie, Organisationsentwicklung und Unternehmensbewertung, - Verwaltung von Wohn- und Geschäftsobjekten i.w.S., Erstellung von Betriebs- u. Nebenkostenabrechnungen, - Betrieb von Gaststätten, - Betrieb einer Bootsvermietung, Handel mit Booten und Wassersportartikeln, Durchführung von Bootsausflügen, - Vermietung von Wohnungen, Ferienwohnungen, Gewerberäumen und Grundstücken.

Historie

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Management

NameRolle
Dietmar Franz Frisse
seit 31.7.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Weinbergen OT Höngeda, Am Vogteier Weg 60
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Symoto GmbH

Glowe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 59.882,00 55.797,61
I. Sachanlagen 59.882,00 55.797,61
B. Umlaufvermögen 2.511,07 28.054,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.014,95 27.541,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.281,83 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 496,12 512,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.024,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 62.393,07 84.876,73

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 5.564,86 25.871,02
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 821,02 0,00
III. Jahresfehlbetrag 20.256,16 -871,02
B. Rückstellungen 1.337,24 1.334,61
C. Verbindlichkeiten 55.490,97 57.671,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.915,89 52.680,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 62.393,07 84.876,73

Anhang


A N H A N G

A. Allgemeine Angaben zur Gliederung und Plazierung
 von Angaben im Jahresabschluß

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften i. S. § 267 HGB geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.
Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können.

Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang oder in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zu machen sind, erfolgt die Angabe im Anhang. Der Anlagespiegel einschließlich der Angaben zu den Abschreibungen des Geschäftsjahres, die Ergebnisverwendung und die Angaben zu den Gewinnrücklagen sind im Anhang dargestellt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung  nach dem Grundsatz der Handelsbilanz.

2. Die Ermittlung der Herstellungskosten erfolgt auf der Grundlage der handelsrechtlichen
und steuerlich einziehbaren Vollkosten. Fremdkapitalzinsen sind nicht einbezogen.

3. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear mit maximal 25 % entsprechend der
Nutzungsdauer.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den allgemeinen Vorschriften gebildet.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der steuerlichen Rechtsprechung bewertet.

Verluste aus schwebenden Geschäften waren nicht zu erwarten. Aufwendungen für innerhalb von drei Monaten nachzuholende Instandhaltung und Aufwendungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtungen waren zum Jahresschluß nicht zu erwarten.

 
5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen, Vorräte, Waren, Teilfertige
 Arbeiten, Fertigerzeugnisse

Warenbestände sind nicht vorhanden.





C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

  I. Bilanz

 1. Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäfts-
jahres ergeben sich aus dem Anlagespiegel.

2. In der Position Sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge enthalten,
 die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

3. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält keine Beträge für ein aktiviertes
 Disagio (Damnum o. ä. Unterschiedsbetrag).

4. Sonstige Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

 Abschlußkosten 2011 700,00 €

  

5. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihren tatsächlichen Beträgen ausgewiesen, es sind keine Beträge enthalten, die nach Jahresabschlussaufstellung entstehen können.      



D. Sonstige Angaben

 Mitglieder der Geschäftsführung waren 2011

 Frau Sylvia Sänger.




E. Ergebnisverwendung

 Der  Jahresverlust  2011 wird auf neue Rechnung  vorgetragen.


Sassnitz, den 20.03.2013

   ............................................................
   Geschäftsführung
 



  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2013 festgestellt.

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