HGRK GmbHLiquidiert

10777 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 142810
Eingetragen
28.6.2012
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenGroßhandel mit Getränken
Gegenstand
Der Betrieb gastronomischer Objekte jedweder Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Nollendorfstraße 20, 10777 Berlin
12.500 €
50.00%
Pommerotterweg 12 a, 52076 Aachen
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HGRK GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 300.077,00 347.044,00
I. Sachanlagen 300.077,00 347.044,00
B. Umlaufvermögen 146.201,18 167.791,59
I. Vorräte 11.456,67 8.738,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.561,79 62.690,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 68.182,72 96.362,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 49.273,32 56.386,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 64.247,01 24.442,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 559.798,51 595.663,64

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 200.000,00 200.000,00
III. Verlustvortrag 249.442,05 187.244,03
IV. Jahresfehlbetrag 39.804,96 62.198,02
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 64.247,01 24.442,05
B. Rückstellungen 4.000,00 7.339,00
C. Verbindlichkeiten 555.798,51 588.324,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 148.332,82 179.479,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 559.798,51 595.663,64

Anhang


HGRK GmbH, Berlin
Anhang zum 31. Dezember 2014

I. Vorbemerkungen
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungssche­mata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss HGRK GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet. Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2.1. Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer vermindert. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 des Vorjahres werden planmäßig über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

2.2. Umlaufvermögen
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die in den Vorräten enthaltenen Bestandsrisiken aus langer Lagerdauer und mangelnder Verwendbarkeit sind durch entsprechende Abschläge berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

2.3. Rechnungsabgrenzungsposten
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten transitorische Posten gemäß § 250 HGB und sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

2.4. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

2.5. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert bewertet.

III. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr insgesamt eine Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Sonstige Rückstellungen
Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung.

Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00.
Nach Restlaufzeiten gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt (Angaben in TEUR):

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
 
davon mit einer Restlaufzeit
 
 
 
 
kleiner 1 J
1 bis 5 Jahre
größer 5 J
Vorjahr 
aus Lieferungen und Leistungen
20,9
20,9
0,0
0,0
37,8
gegenüber Gesellschaftern
380,6  
0,0
380,6
0,0
378,5
Sonstige Verbindlichkeiten
154,3
127,4
26,9
0,0
172,0
 
 
 
 
 
 
Summe
558,5
148,3
407,5
0,0
588,3




Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

iV. Sonstige Angaben
Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in EUR:
Darlehensforderungen 0,00
Darlehensverbindlichkeiten 380.632,35
Gesellschafterverrechnung 0,00

Während des abgelaufenden Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin:   Ruzica Krakan, Beruf: Kauffrau


Berlin, den 19.08.2015

gez. Ruzica Krakan
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.08.2015 festgestellt.

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