Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 90283
Vorher
Treppchen Gastro GmbH
Eingetragen
28.2.2017
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtAusschank von Getränken a. n. g.
Gegenstand
der Gastronomiebetrieb, der Betrieb von Schank- und Speisewirtschaften, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Banketten sowie der Beherbergungsbetrieb.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Yessin Khamassi
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Yessin Khamassi
Köln
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TPA Gastro GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.730.439,01 4.678.048,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 528.738,00
II. Sachanlagen 0,00 418.871,00
III. Finanzanlagen 3.730.439,01 3.730.439,01
B. Umlaufvermögen 2.145.254,33 2.522.747,54
I. Vorräte 0,00 20.217,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.030.455,04 2.464.500,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 114.799,29 38.028,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.173,44 16.192,61
Summe Aktiva 5.881.866,78 7.216.988,16

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.159.344,35 1.155.517,68
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 250.000,00 250.000,00
III. Gewinnvortrag 880.517,68 633.891,36
IV. Jahresüberschuss 3.826,67 246.626,32
B. Rückstellungen 160.654,98 171.637,48
C. Verbindlichkeiten 4.561.867,45 5.889.833,00
Summe Passiva 5.881.866,78 7.216.988,16

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die TPA Gastro GmbH hat ihren Sitz in Köln und ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Köln (HRB Nr. 90283).

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Da der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage vermittelt, sind zusätzliche Angaben hierzu nach § 264 Abs. 2 HGB nicht erforderlich.

Die Vorjahresbeträge sind nicht mit dem Jahr 2023 vergleichbar, da zum 31.03.2023 die operativen Geschäftsbetriebe veräußert wurden.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Der aktivierte Geschäfts- oder Firmenwert wird planmäßig über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben. Unsere Schätzung basiert auf der voraussichtlichen Länge des Lebenszyklus der Produkte des erworbenen Unternehmens.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 250,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten.

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert; angemessene Wertberichtigungen sind berücksichtigt.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 1.746 enthalten.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen gegen Gesellschafter von T€ 60 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von T€ 25 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von T€ 881 enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen nachgewiesen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen sich hinsichtlich der Fristigkeiten wie folgt auf:


VERBIND-
LICHKEITEN

UNTER
1 JAHR

1 BIS 5
JAHRE

ÜBER
5 JAHRE


GESAMT
Gesamt

3.409.784,02 1.152.083,43 0,00 4.561.867,45

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden und Bürgschaften besichert.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB sind nicht gegeben.

Angaben zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Außergewöhnliche Posten

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind außergewöhnliche Aufwendungen von T€ 35 aus staatlichen Corona Hilfen angefallen.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

< 1 Jahr
T€
1 - 5 Jahre
T€
> 5 Jahre
T€
Gesamt
T€
aus Miet- und Leasingverträgen
33

0

0

33

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 3 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Mohamed Raouf Khammassi.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder

An die Geschäftsführung ist ein Darlehen in Höhe von T€ 2 gewährt worden. Das Darlehen ist mit 4,0 % p.a. zu verzinsen und die vereinbarte Laufzeit ist kleiner als ein Jahr.

 

Köln, den 19.08.2024

Mohamed Raouf Khammassi

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.8.2024.

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