Softmachine Immersive Productions GmbHLiquidiert

Rambergstraße 5, 80799 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 88676
Vorher
ACC Filmproduction GmbH
Eingetragen
18.9.1989
Branche
Filmverleih und -vertrieb, nicht an private HaushalteVerlegen von ComputerspielenVerwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten
Gegenstand
Produktion, Coproduktion, Vermittlung und Produktionen, Ankauf und Vertrieb von Kino- und Fernsehfilmen sowie Verwertung von Filmrechten jeder Art; Verwertung von Verlagsrechten, von musikalischen Nutzungsrechten sowie von allen sonstigen Nebenrechte (z.B. Merchandising-Rechte)

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

99.30% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
99.30%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Softmachine GmbH
Germany
175.000 DM
70.00%
Peter Popp
München
75.000 DM
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Softmachine Immersive Productions GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 234.836,90 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 234.836,90 0,00
II. Sachanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 287.096,66 44.551,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.225,43 44.087,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 228.871,23 464,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 813,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.104,17 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 529.850,73 44.551,44

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 333,32
I. gezeichnetes Kapital 127.822,97 127.822,97
II. Verlustvortrag 127.489,65 132.794,14
III. Jahresfehlbetrag 7.437,49 -5.304,49
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 7.104,17 0,00
B. Rückstellungen 1.000,00 1.444,00
C. Verbindlichkeiten 350.850,73 42.774,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten 178.000,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 529.850,73 44.551,44

Anhang


 
Allgemeiner Teil

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Größenabhängige Erleichterungen gemäß § 274a, § 288 und § 326 HGB wurden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 Abs.1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die Bilanz entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas. Zusammen mit dem Anhang ergibt sich ein zutreffendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen beruhen auf branchen- und betriebsüblichen Nutzungsdauerfestlegungen; sie werden pro rata temporis und nach der linearen Abschreibungsmethode errechnet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenguthaben sind zu Nominalwerten bilanziert.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben periodengerecht abgegrenzt, die Aufwendungen für die Zeit nach dem Bilanzstichtag sind.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten gem. §§ 251 bzw. 268 Abs. 7 HGBwaren lt. Auskunft der Geschäftsleitung nicht zu verzeichnen. Ebensowenig bestanden lt. Auskunft der Geschäftsleitung weitere vermerkpflichtige oder sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einnahmen periodengerecht abgegrenzt, die Erträge für die Zeit nach dem Bilanzstichtag sind.


Erläuterungen zur Bilanz

 


Forschungs- und Entwicklungskosten

Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden aktiviert.

Davon entfallen 234.836,90 EUR auf die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens



Forderungen

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Forderungen beträgt 40.295,93 Euro (Vorjahr 10.115,00 Euro).

Darin sind enthalten:

- Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

- Forderungen gegenüber Gesellschaftern: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).



Sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der bilanzierten sonstigen Vermögensgegenstände beträgt 17.929,50 Euro (Vorjahr 33.972,19 Euro).

Darin sind enthalten:

- Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 9.604,21Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

- Sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

 
Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten:
- Rückstellung für Abschluss und Prüfung


Verbindlichkeiten
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt 350.850,73 Euro (Vorjahr: 42.774,12 Euro).

Darin sind enthalten:

- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 218.497,79 Euro (Vorjahr: 42.774,12 Euro).

- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: 50.000,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 13.168,06 Euro (Vorjahr: 26.781,08 Euro).

  Es wurde ein Rangrücktritt vereinbart.



sonstige Angaben



Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt EUR 234.836,90.

Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:
  

Gesamtbetrag gemäß Ausschüttungssperre
EUR
Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
234.836,90
Aktivierung latenter Steuern
0,00
Aktivierung von Vermögensgegenständen zum beizulegenden Zeitwert
0,00
Gesamtbetrag
234.836,90


 


Organe und Organkredite

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Einziger Geschäftsführer des Berichtszeitraumes war Dr. Peter Popp.
Ausgeübter Beruf: Kaufmann


Der Jahresabschluss 2011 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 19.12.2012 festgestellt.


Unterschrift der Geschäftsleitung

München, den 19. November 2012



________________________________
 Geschäftsleitung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2012 festgestellt.

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