Autopartner Rosenheim GmbHLiquidiert

83059 Kolbermoor, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 14243
Eingetragen
19.3.2002
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel mit Kraftfahrzeugen aller Art, auch auf Kommission, Vermittlung und Im- und Export, sowie Handel mit Waren aller Art; Kfz-Wartung und -Pflege.

Historie

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Management

NameRolle
Ismail Demir
seit 20.1.2011
Liquidator
Nejat Demir
seit 19.3.2002
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autopartner Rosenheim GmbH

Kolbermoor

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 1.142,00 2.050,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 490,00 1.632,00 666,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 51.562,24 45.714,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.009,00 12.103,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro - 104,00 (Euro - 312,00)
2. sonstige Vermögensgegenstände 21.008,20 25.017,20 6.390,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.472,09 53.509,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15,00 96,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 278.498,34 231.367,24
361.196,87 351.897,15

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag - 256.367,24 - 213.506,20
III. Jahresfehlbetrag - 47.131,10 - 42.861,04
nicht gedeckter Fehlbetrag 278.498,34 231.367,24
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 11.082,00 4.658,80
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.355,62 80.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.355,62 (Euro 0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.739,10 4.823,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.739,10 (Euro 4.823,53)
3. sonstige Verbindlichkeiten 342.020,15 350.114,87 262.414,82
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 340.896,25 (Euro 260.917,11)
361.196,87 351.897,15

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlage des vorliegenden Jahresabschlusses sind die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des HGB.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren rechtsformspezifische und steuerrechtliche Regelungen zu beachten.

Dabei waren folgende Grundsätze und Methoden maßgebend:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Beim Ansatz der sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden folgende Erläuterungen gegeben:

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Der Betrag ist folgendermaßen aufgegliedert:

Art der Verbindlichkeit Sicherung Betrag
Sicherungsvermerk (Ziffer)
gegenüber Kreditinstituten 3.355,62 1 + 7
Sonstige Verbindlichkeiten 5.316,88 7
8.672,50

1 = Pfandrecht an unbeweglichen Sachen
7 = Bürgschaft des Gesellschafters

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Die nachfolgend aufgeführten Eventualverbindlichkeiten entsprechen den in § 251 HGB bezeichneten Haftungsverhältnissen.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag
aus Gewährleistungsverträgen Bilanziert wurde eine pauschal ermittelte Rückstellung 2.447,00

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Aus Gründen eines verbesserten Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden zusätzlich die folgenden Angaben gegeben:

Es besteht eine Unterbilanz. Die Betriebsfortführung ist gemäß der Angaben des Geschäftsführers aufgrund der gegebenen Durchfinanzierung gewährleistet.

Betriebsbeendigung zum 31.12.2010.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Die alleinige Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch Herrn Demir Ismail wahrgenommen.

Der Geschäftsführer wurde von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Sachverhalte Betrag
in €
Verbindlichkeiten 340.896,25

Es wurde von folgenden Gesellschaftern ein Rangrücktritt erklärt:

 

Ismail Demir

 

Nejat Demir

 

gez. Ismail Demir

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