asdag Application Service Development AGLiquidiert

Kronsaalsweg 68, 22525 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 80746
Eingetragen
18.7.2001
Branche
Entwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieDatenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
die Entwicklung, die Vermarktung und der Betrieb datenbankbasierter Webapplikationen in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

asdag application service development AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 19.399,50 24.497,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 14.896,50 19.994,00
III. Finanzanlagen 4.500,00 4.500,00
B. Umlaufvermögen 255.926,86 154.334,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 175.166,59 124.259,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 80.760,27 30.074,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 200,03 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 55.059,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 275.526,39 233.891,19

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 114.896,67 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnrücklagen 10.000,00 10.000,00
III. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 82,03
IV. Bilanzgewinn 4.896,67 -165.141,82
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 55.059,79
B. Rückstellungen 9.463,12 44.664,71
C. Verbindlichkeiten 151.166,60 189.226,48
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 151.166,60 189.226,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 275.526,39 233.891,19

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die asdag application service development AG hat ihren Sitz in Hamburg und wird im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 80747 geführt.

Der Jahresabschluss der asdag application service development AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

  Die Gewinn‑ und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital-gesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Eine Gesellschafterin hat allerdings einen Rangrücktritt zu Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 101 erklärt, der die Überschuldung insolvenzrechtlich beseitigt hat. Im Übrigen ist die bilanzielle Überschuldung durch Gewinne im Laufe des Jahres 2019 beseitigt worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktiva

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Zugänge zum Sachanlagevermögen und zu den immateriellen Vermögensgegenständen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und analog den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis Euro 800,00 werden im Jahr des Zugangs nach § 6 Abs. 2 EStG vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizule-genden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Flüssige Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz 

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital
Das Grundkapital beträgt zum Bilanzstichtag Euro 100.000,00 und ist voll eingezahlt. Es ist eingeteilt in 50.000,00 Stammaktien als nennwertlose Stückaktien.

Gesetzliche Rücklage
Die Gewinnrücklage in Höhe von Euro 10.000,00 wurde nach § 150 AktG gebildet.

Bilanzgewinn
Der einbezogene Verlustvortrag beträgt Euro 130.931,79.
Der Jahresüberschuss beträgt Euro 135.828,46.

Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter beläuft sich auf Euro 101.033,60 (Vorjahr Euro 101.033,60)

4. Sonstige Pflichtangaben

Im Berichtszeitraum waren durchschnittlich 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Hamburg, den 20. Mai 2021

Thomas Liebtreu

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Thomas Liebtreu


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2021 festgestellt.

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