Thermo Integral GmbH & Co. KG

04328 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRA 14582
Eingetragen
10.1.2005

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Konzern- und Jahresabschlüsse

Thermo Integral GmbH & Co. KG

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

8.165,00

1.622,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

899,18

2.341,02

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

19.078,39

47.866,80

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

13.803,61

64.091,91

Summe Aktiva


41.946,18


115.921,73



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteile Kommanditisten

15.000,00

100,00

II. Gewinnvortrag

21.233,93

69.789,17

III. Jahresfehlbetrag

-16.387,82

-48.336,82

B. Rückstellungen

5.837,05

7.184,55

C. Verbindlichkeiten

16.273,02

87.184,83

Summe Passiva

41.946,18

115.921,73

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

1. Sachanlagen

Ø Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Im Wirtschaftsjahr wurden steuerlich zulässige Sonderabschreibungen nach § 7g EStG vorgenommen.

2. Vorräte

Ø Vorräte sind mit den Einstandspreisen bewertet.

3. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Ø Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert worden.

4. Verbindlichkeiten

Ø Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

5. Rückstellungen

Ø Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzsteuerguthaben 2010 i.H.v. 4.078,39 €.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen i.H.v. 14.900,00 €. Die Restlaufzeit beträgt weniger als ein Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Aufwendungen für:

Beratung 2008 i.H.v 500,00 €,

Offenlegung 2009 i.H.v. 50,00 € und

Jahresabschluss und Offenlegung 2010 i.H.v. 1.570,00 €

Gewährleistung 2007 i.H.v. 1.766,53 €,

Gewährleistung 2008 i.H.v. 1.669,90 €,

Gewährleistung 2009 i.H.v. 148,02 €

Gewährleistung 2010 i.H.v. 132,50 €.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen i.H.v. 16.273,02 €. Die Restlaufzeit beträgt weniger als ein Jahr.

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer:

Dr. Frank Triesch, Diplom-Ingenieur, Leipzig

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Persönlich haftende Gesellschaft ist die Thermo Integral Verwaltungs GmbH, Leipzig (gezeichnetes Kapital: 25.000,00 €).

II. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den erzielten Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Leipzig, den 09.01.2012

 

Dr. Frank Triesch

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.01.2012

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