H.F.C. Hanse-Finanz-Consulting GmbH

Sievekingsallee 156B, 22111 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 32577
Eingetragen
24.5.1984
Branche
Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteAlle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
Anlage- und Finanzberatung, Vermittlung von Immobilien, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten einschließlich Tätigkeiten nach § 34 c Ziff.1a GewO, Beteiligungen, Finanzierungen und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie Tätigkeit als Versicherungsmakler und alle Tätigkeiten, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind.

Historie

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Management

NameRolle
Manfred Krooß
seit 5.6.2002
Geschäftsführer
Klaus Nägler
seit 5.6.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

H.F.C. Hanse-Finanz-Consulting GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3,55 3,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 2,55 2,56
B. Umlaufvermögen 61.705,83 54.763,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.600,54 54.266,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.105,29 496,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 331,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.709,38 55.098,46

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 49.648,87 44.831,25
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 19.266,66 14.191,96
III. Jahresüberschuss 4.817,62 5.074,70
B. Rückstellungen 5.529,71 5.253,66
C. Verbindlichkeiten 6.530,80 5.013,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.709,38 55.098,46

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der H.F.C. Hanse-FinanzConsulting GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel sind folgende Gründe anzuführen:

- erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 6.530,80 (Vorjahr: Euro 5.013,55).

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2010 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  31.12.2010
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 6,5 6,5 0,0 0,0
Summe 6,50 6,5 0,0 0,0

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Auf neue Rechnung wird der Bilanzgewinn in Höhe von Euro 24.084,28 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Klaus Nägler ausgeübter Beruf: Kaufmann
Geschäftsführer: Manfred Kroosz ausgeübter Beruf: Kaufmann

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 30.282,91
Verbindlichkeiten 0,00

Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

 

gez. Geschäftsführung

Klaus Nägler

Manfred Kroosz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.04.2012 festgestellt.

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