Zenner Dach Hightech GmbHLiquidiert

Schwalweg 59, 88319 Aitrach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 728405
Eingetragen
1.2.2010
Branche
Veredlung von HolzwarenBearbeitung und Veredlung von HolzHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Holz- und Bautenschutz sowie Dachbeschichtung

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Merk
seit 23.9.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Andreas Merk
88319 Aitrach, Schwalweg 59
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Zenner Dach Hightech GmbH

Kronburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 3.601,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.207,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.394,17
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.389,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.991,16

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresfehlbetrag 22.889,90
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 10.389,90
B. Rückstellungen 600,00
C. Verbindlichkeiten 13.391,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.391,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.991,16

Anhang


 
zur Bilanz


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgesetellt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Selbst geschaffene immaterielle Anlagegüter sind mit ihren Herstellungskosten, also den Aufwendungen der Entwicklungsphase, angesetzt; die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die -in den Vorjahren erworbenen- geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt, ggf. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Material- und des Fertigungsbereiches sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen einbezogen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert, abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, haben wir von diesem Wahlrecht kein Gebrauch gemacht.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind in den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 0,00 € und in den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 0,00 € enthalten.
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 5.500,37 €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Die Ertragsteuern betreffen latente Steuern.


D. Sonstige Angabe

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 €.

Zu den Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr bestellt:
Kevin Reisacher


Kronburg, 10. August 2011


Gez. Kevin Reisacher (Geschäftsführer(in))


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.08.2011 festgestellt.

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