NordWest Tec GmbHLiquidiert

26135 Oldenburg (Oldb), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Oldenburg HRB 203606
Eingetragen
11.8.2009
Branche
Einzelhandel mit TelekommunikationsgerätenReparatur und Instandhaltung von TelekommunikationsgerätenHerstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik
Gegenstand
Handel, Vertrieb, Installation und Wartung von kleinen und mittleren Telekommunikationsanlagen und Telekommunikationstechnik, Alarmanlagen und Videoüberwachung.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Andre Pelzer
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Andre Pelzer
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

NordWest Tec GmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.608,00 5.418,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 255,00 388,00
II. Sachanlagen 2.353,00 5.030,00
B. Umlaufvermögen 87.592,72 40.649,84
I. Vorräte 4.246,48 3.656,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.827,46 3.871,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73.518,78 33.121,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 98,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 90.200,72 46.166,10

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 51.895,46 24.804,40
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 195,60 0,00
III. Jahresüberschuss 27.091,06 -195,60
B. Rückstellungen 14.313,09 2.609,30
C. Verbindlichkeiten 23.992,17 18.752,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 90.200,72 46.166,10

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der NordWest Tec GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 23.992,17 (Vorjahr: Euro 18.752,40).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 26.05.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer Andre Pelzer
Weiterer Geschäftsführer Oliver Hensel

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Oldenburg, 06.06.2011

Andre Pelzer

Oliver Hensel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.05.2011 festgestellt.

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