Art Software Design GmbH

Thuner Straße 5A, 12205 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 27517
Eingetragen
8.11.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Entwicklung von Hard- und Software-Produkten aller Art, Handel, Vertrieb, Schulung, Beratung, Werbe- und Messeorganisation.

Historie

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Management

NameRolle
Bernhard Gramberg
seit 8.11.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bernhard Gramberg
Berlin
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Art Software Design GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00 1,00 1,00
II. Sachanlagen   615,00   943,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 615,00   943,00  
B. Umlaufvermögen   64023,54   11189,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 62156,88   6336,53  
2. sonstige Vermögensgegenstände 1866,66   4852,52  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   33334,37   30556,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten   679,00   679,00
Summe Aktiva   98652,91   43368,66

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   69682,39   28050,58
I. gezeichnetes Kapital 25564,59   25564,59  
II. Gewinnvortrag 2485,99   13393,79  
III. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 41631,81   10907,80  
B. Rückstellungen   13532,00   1000,00
1. Steuerrückstellungen 12532,00   0,00  
2. sonstige Rückstellungen 1000,00   1000,00  
C. Verbindlichkeiten   15438,52   14318,08
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00   14318,08  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr        
2. sonstige verbindlichkeiten 15438,52   0,00  
- davon aus Steuern        
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr        
Summe Passiva   98652,91   43368,66

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

der Art Software Design GmbH, Finckensteinallee 42, 12205 Berlin

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB.

Bei der Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurden sowohl die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 252 - 255 HGB und §§ 279 - 283 HGB als auch die bilanzsteuerrechtlichen Vorschriften berücksichtigt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die der Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag, Rückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein werden.

Änderungen der ursprünglich angewandten Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A. Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen. Die Abschreibungen für die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens erfolgten einzeln und planmäßig. Die Zugänge und Abgänge von Anlagegegenständen wurden separat dargestellt. Die Zusammensetzung des Bestandes, die Entwicklung der einzelnen Posten und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind aus der Anlagenentwicklung ersichtlich.

Die Abschreibungen für bewegliche Sachanlagen wurden, die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer berücksichtigend, nach der linearen Methode verrechnet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagespiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden ausschließlich Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen, eingestellt.

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden ausschließlich Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen, eingestellt.

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.564,59. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres beträgt EUR 41631,81.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer

Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert. Der Bestand an Verbindlichkeiten und die Nachweise der übrigen Schuldposten ergeben sich aus den Kreditorenlisten, Kassenprotokollen, Tagesauszügen, Konten der Finanzbuchführung und sonstigen Unterlagen des Unternehmens.

Sonstige Angaben

Angaben über die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt den Herren Ernst Gramberg, Norbert Vogel sowie Bernhard Gramberg.

 

Berlin, den 15. August 2013

gez. Norbert Vogel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15.08.2013

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