Gutmacher GmbHLiquidiert

06844 Dessau-Roßlau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 17230
Eingetragen
7.10.2011
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationWärme- und KältehandelGroßhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung
Gegenstand
Die Installation, die Montage, die Reparatur und die Wartung von Klima-, Wärmeerzeuger-, Lüftungs- und Sanitäranlagen und von Anlagen für erneuerbare Energien und der Service sowie der Handel mit Zubehörtechnik für die vorbezeichneten Anlagen; die Bauklempnerei und der Trockenbau.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
49.00%
41.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

12.250 €
49.00%
10.250 €
41.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gutmacher GmbH

Dessau-Roßlau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 78.045,00 86.785,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.156,00 710,00
II. Sachanlagen 75.889,00 86.075,00
B. Umlaufvermögen 370.208,37 314.879,58
I. Vorräte 175.925,66 160.269,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 183.507,94 154.079,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.774,77 530,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.747,99 9.510,76
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 20.920,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 457.001,36 432.096,17

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 47.729,96 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 14.329,45
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -60.250,28
IV. Bilanzgewinn 22.729,96 0,00
davon Verlustvortrag 45.920,83 0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 20.920,83
B. Rückstellungen 29.098,00 31.576,00
C. Verbindlichkeiten 380.173,40 400.520,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 335.997,59 343.766,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 457.001,36 432.096,17

Anhang

1. Gliederungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gutmacher GmbH zum 31. Dezember 2015 ist nach den Grundsätzen der §§ 266 ff. HGB erstellt. Abweichungen von den Gliederungsvorschriften waren nicht erforderlich.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanz

Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand berücksichtigt. Für selbständig nutzbare bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungskosten ab EUR 151,00 bis EUR 410,00 wurde die Möglichkeit der GWG-Vollabschreibung genutzt. Der Sammelposten der Vorjahre wurde unverändert fortgeführt.

Das Vorratsvermögen beinhaltet den Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen laut Inventur, sowie die in Arbeit befindlichen Aufträge.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nominalbetrag ausgewiesen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zur Periodenabgrenzung fortgeführt.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag von TEUR 0 reduzierte sich vollständig auf Null aufgrund des Jahresüberschusses 2015.

Das Eigenkapital beinhaltet das Stammkapital von TEUR 25 sowie den Bilanzgewinn mit TEUR 22,73 (davon Verlustvortrag mit TEUR -45,92).

Die Rückstellungen sind dem Grunde und der Höhe nach ausreichend bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt und haben mit TEUR 336 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten beinhalten mit TEUR 121 erhaltene Anzahlungen aus Bestellungen und mit TEUR 32 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

3. Ergänzende Angaben

Mitglied des Geschäftsführungsorgans ist:

Herr Clemens Knitsch

Es waren keine weiteren berichtspflichtigen Haftungsverhältnisse oder sonstige finanzielle Verpflichtungen zu benennen.

4. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen und als Bilanzgewinn ausgewiesen.

 

Dessau-Roßlau, den 25. Juli 2016

gez. Herr Clemens Knitsch

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 31.603,22 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 79.990,06 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

gezeichnet Clemens Knitsch, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.07.2016 festgestellt.

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