Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 782211
Eingetragen
6.12.2021
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige soziale Betreuung von älteren MenschenWohnheime für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des vorgenannten Zwecks insbesondere durch den Betrieb eines Altenpflegeheimes mit Kurzzeitpflege in einer sozialen Wohngemeinschaft.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Erich Lottmann
seit 6.12.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Wohnstätte „Haus Rengold“ e.V.
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Wohnstätte „Haus Rengold“ e.V.
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HAUS ARCHE gGmbH

Forchtenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

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Gesamtjahr/Stand Vorjahr
Euro Euro
A. Anlagevermögen 958.742,24 € 948.907,24 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 0,00 €
II. Sachanlagen 857.208,36 € 847.373,36 €
III. Finanzanlagen 101.533,88 € 101.533,88 €
B. Umlaufvermögen 170.088,50 € 218.687,32 €
I. Vorräte 3.856,00 € 3.856,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 110.943,29 € 136.841,38 €
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 110.943,29 € 136.841,38 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € 0,00 €
III. Wertpapiere 0,00 € 0,00 €
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.289,21 € 77.989,94 €
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 € 0,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 € 778,73 €
Summe Aktiva: 1.128.830,74 € 1.168.373,29 €

Passiva

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Gesamtjahr/Stand Vorjahr
Euro Euro
A. Eigenkapital 892.171,66 € 940.335,16 €
I. Gezeichnetes Eigenkapital 25.000,00 € 25.000,00 €
II. Kapitalrücklage 778.811,26 € 778.811,26 €
III. Gewinnrücklagen 136.523,90 € 128.136,51 €
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 0,00 € 0,00 €
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -48.163,50 € 8.387,39 €
B. Rückstellungen 175.940,64 € 209.457,48 €
C. Verbindlichkeiten 60.718,44 € 18.580,65 €
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 60.718,44 € 18.580,65 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr < 5 Jahre 0,00 € 0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 0,00 € 0,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 € 0,00 €
Summe Passiva: 1.128.830,74 € 1.168.373,29 €

ANHANG für das Geschäftsjahr 2023

HAUS ARCHE gGmbH

Forchtenberg-Wohlmuthausen

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die HAUS ARCHE gGmbH hat ihren Sitz in Forchtenberg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg unter HR-B-Nr.: 782211 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederungen des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den maßgeblichen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden. Der Jahresabschluss wurde nach § 4 PBV aufgestellt. Es wurde das Wahlrecht nach § 8 I PBV ausgeübt und die entsprechenden Gliederungsvorschriften der Pflegebuchführungsverordnung anstatt der Gliederung nach §§ 266 und 275 HGB verwendet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen aufgestellt. Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungsvorschriften für kleine Gesellschaften in Anspruch.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Die Nutzungsdauern werden auf Grundlage der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer geschätzt und orientieren sich an den amtlichen AfA-Tabellen der Finanzverwaltung. Für die Bauten wurde die Nutzungsdauer mit 18 und 24 Jahren festgesetzt. Für die Einrichtung, Ausstattung und die Fahrzeuge wurden Nutzungsdauern zwischen 2 und 20 Jahren festgesetzt.

Anlagegüter im Wert von bis zu EUR 150,00 pro Anlagegut wurden im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst. Für Anlagegüter im Wert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 pro Anlagegut (jeweils mit Umsatzsteuer) wurde in Anlehnung an die steuerlichen Regelung des § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten für alle entsprechenden Zugänge des Geschäftsjahres gebildet, der mit jeweils einem Fünftel pro Geschäftsjahr abgeschrieben wird.

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um Abschreibungen wegen einer dauernden Wertminderung, angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag waren wegen Geringfügigkeit nicht erforderlich.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten angesetzt. Einzelrisiko und allgemeines Ausfall- und Kreditrisiko wurden durch Einzelwertberichtigungen unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Gesellschaft entsprechend bewertet.

Die Sonderposten aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen betrifft passivierte verlorene Zuschüsse, die unter der auflösenden Bedingung einer zweckgerichteten Mittelverwendung gegeben wurden. Für den Fall der Zweckentfremdung haben sich die Zuschussgeber einen zeitanteiligen Rückzahlungsanspruch vorbehalten. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Zweckbindung des jeweils bezuschussten Anlagegutes.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und in ausreichendem Umfang gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben in Höhe von TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 5) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Fälligkeitenübersicht zum 31.12.2023

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Restlaufzeit
Gesamt 31.12.2023 bis zu 1 Jahr mehr als 1 Jahr davon mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
PASSIVSEITE
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.775,58 6.775,58 0,00 0,00
im Vorjahr 4.680,80 4.680,80 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 53.942,86 53.942,86 0,00 0,00
im Vorjahr 13.899,85 13.899,85 0,00 0,00
Gesamt 60.718,44 60.718,44 0,00 0,00
im Vorjahr 18.580,65 18.580,65 0,00 0,00
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davon gesicherte Beträge Art und Form der Sicherheit
EUR EUR
PASSIVSEITE
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1)
im Vorjahr
sonstige Verbindlichkeiten
im Vorjahr
Gesamt
im Vorjahr

1) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im geschäftsüblichen Umfang über Eigentumsvorbehalte gesichert.

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind folgende außergewöhnlichen Erträge und Aufwendungen angefallen:

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TEUR
außergewöhnliche Erträge
• Coronabedingte Zuschüsse 2
außergewöhnliche Aufwendungen
• aus gegeben Spenden/Zuwendungen 20

VI. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 18 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, zusammen etwa 12,2 Vollstellen.

 

Forchtenberg-Wohlmuthausen, den 11. Oktober 2024

Ralf Lottmann

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