ProfiSeal GmbHLiquidiert

55288 Schornsheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 41574
Eingetragen
6.8.2008
Branche
Großhandel mit Schiffen und Booten (ohne Freizeitboote) sowie deren Ersatzteilen und ZubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wasser- und LuftfahrzeugenHerstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen
Gegenstand
Die Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Propellerwellenabdichtungen und Schottabdichtungen sowie der Handel mit Schiffsantriebskomponenten.

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Dr. Müller
seit 3.8.2017
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ProfiSeal GmbH

Schornsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2010 bis zum 31.07.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

215,00

II. Sachanlagen

6.035,00

1.368,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

52.639,25

57.294,91

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

65.838,80

46.448,69

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

25.011,20

53.160,68

C. Rechnungsabgrenzungsposten

6.393,73

2.165,05

Summe Aktiva

156.132,98

160.437,33



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

32.172,64

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

26.219,53

50.416,73

B. Rückstellungen

22.245,39

34.907,54

C. Verbindlichkeiten

50.495,42

60.113,06

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

156.132,98

160.437,33

ANHANG

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz der Gesellschaft wurde entsprechend den Gliederungsbestimmungen des § 266 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Der Anhang wurde unter Berücksichtigung der größenabhängigen Erleichterungen des § 288 S.1 HGB erstellt. Bei der Offenlegung des Jahresabschlusses werden die größenabhängigen Erleichterungen des § 326 HGB in Anspruch genommen.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Grundlagen der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB wurden bei der Aufstellung beachtet.

Die Zugänge zu den Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer, angesetzt. Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gem. § 6 Abs. 2a EStG wurde ein Sammelposten gebildet und mit einem Fünftel aufgelöst.

Der Warenbestand wurde mit dem Teilwert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen wurden aufgrund des Gewinnverwendungsbeschlusses entsprechend berechnet, die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel ( § 268 Abs. 2 Satz 3 HGB ).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Bilanzjahr

davon mit Restlaufzeit

bis zu 1 Jahr

Vorjahr

Davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

62.267,69

62.267,69

33.672,69

33.672,69

Sonstige Vermögensgegenstände

3.571,11

3.571,11

4.821,02

4.821,02

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen wurden aufgrund des Gewinnverwendungsbeschlusses berechnet, die sonstigen Rückstellungen betreffen Urlaubsansprüche.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr

davon Restlaufzeit zw. 1-5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

14.299,28

14.299,28

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3.835,57

3.835,57

Sonstige Verbindlichkeiten

32.360,57

32.360,57

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr

davon Restlaufzeit zw. 1-5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

25.855,25

25.855,25

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.799,77

1.799,77

Sonstige Verbindlichkeiten

15.471,40

5.130,39

10.341,01

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Ve rpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Amtsgericht

Die Gesellschaft ist im Amtsgericht Mainz unter der Nummer HRB 41574 registriert.

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei dem allein vertretungsberechtigten, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Hermann Aumüller, Schornsheim.

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen zum Bilanzstichtag die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

- Darlehen von Gesellschaftern € 6.290,96

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Hermann Aumüller

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.07.2012

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