Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 15309
Eingetragen
3.4.1980
Branche
Personenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf AbrufPersonenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßeBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich Omnibusbahnhöfen
Gegenstand
Der Betrieb eines Taxi-Unternehmens.

Historie

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Management

NameRolle
Adalbert Waldhelm
seit 17.8.2009
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Waldhelm GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 76.107,76 91.321,26
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 21.474,26 21.474,26
II. Sachanlagen 39.333,50 54.547,00
III. Finanzanlagen 15.300,00 15.300,00
B. Umlaufvermögen 62.466,13 58.108,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.933,41 31.589,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.891,00 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.532,72 26.519,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.380,44 1.586,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 139.954,33 151.016,31

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 112.315,22 101.982,39
I. gezeichnetes Kapital 61.355,03 61.355,03
II. Gewinnvortrag 40.627,36 28.898,19
III. Jahresüberschuss 10.332,83 11.729,17
B. Rückstellungen 2.750,00 10.043,00
C. Verbindlichkeiten 24.889,11 38.990,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 22.492,09 29.492,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 139.954,33 151.016,31

Anhang

  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Waldhelm GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150,00 bis 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in 5 Jahren abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

  Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
Anlagevermögen und Abschreibung

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus der "Entwicklung des Anlagevermögens" zu entnehmen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

  Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Adalbert Waldhelm

Düsseldorf, den 15. Mai 2009

Adalbert Waldhelm




  

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