compoint GmbH & Co. KG

91301 Forchheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bamberg HRA 11448
Vorher
compoint Meisner & Merkel oHG
Eingetragen
26.10.2011

Finanzübersicht

Historie

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Management

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Gesellschafter

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Beteiligungen

NameAnteil
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

compoint GmbH & Co. KG

Forchheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2022 bis zum 30.04.2023

Handelsbilanz

Aktiva

30.4.2023
EUR
30.4.2022
EUR
A. Anlagevermögen 471.094,73 102.152,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.187,00 3.550,00
II. Sachanlagen 83.821,00 98.602,00
III. Finanzanlagen 386.086,73  
davon Ausleihungen an Gesellschafter 386.086,73  
B. Umlaufvermögen 2.812.934,05 2.798.435,59
I. Vorräte 1.389.444,00 1.899.735,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 395.403,67 167.947,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.028.086,38 730.753,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.670,47 2.655,63
Aktiva 3.286.699,25 2.903.243,22

Passiva

30.4.2023
EUR
30.4.2022
EUR
A. Eigenkapital 30.000,00 30.000,00
I. Kapitalanteile 30.000,00 30.000,00
1. Kapitalanteile Kommanditisten 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 0,00 0,00
B. Rückstellungen 327.228,00 217.936,00
C. Verbindlichkeiten 2.929.471,25 2.606.944,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.767.372,77 2.375.057,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 162.098,48 231.887,00
davon gegenüber Gesellschaftern 430.505,86 531.267,85
D. Passive latente Steuern 0,00 48.363,00
Passiva 3.286.699,25 2.903.243,22

Anhang

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Personengesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: compoint GmbH & Co. KG
Firmensitz laut Registergericht: Forchheim
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Bamberg
Register-Nr.: HRA 11448

2.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3.  Angaben zur Bilanz





Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.05.2022
EUR
Zugänge

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
30.04.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
30.121,50
0,00
0,00
0,00
30.121,50
II. Sachanlagen
265.292,49
4.551,60
1.240,96
0,00
268.603,13
III. Finanzanlagen
0,00
386.086,73
0,00
0,00
386.086,73
- davon Ausleihungen an Gesellschafter
0,00
386.086,73
0,00
0,00
386.086,73
Summe Anlagevermögen
295.413,99
390.638,33
1.240,96
0,00
684.811,36


kumulierte
Abschreibung
01.05.2022
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
kumulierte
Abschreibung
30.04.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
26.571,50
2.363,00
0,00
0,00
28.934,50
II. Sachanlagen
166.690,49
19.332,60
1.240,96
0,00
184.782,13
III. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- davon Ausleihungen an Gesellschafter
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
193.261,99
21.695,60
1.240,96
0,00
213.716,63


Zuschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
30.04.2023
EUR
Buchwert
Vorjahr
30.04.2022
EUR
Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
1.187,00
3.550,00
II. Sachanlagen
0,00
83.821,00
98.602,00
III. Finanzanlagen
0,00
386.086,73
0,00
- davon Ausleihungen an Gesellschafter
0,00
386.086,73
0,00
Summe Anlagevermögen
0,00
471.094,73
102.152,00


Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Es bestehen keine (Vorjahr: keine) Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  162.098,48 EUR (Vorjahr: 231.887,00 EUR).

Mit Ausnahme von branchenüblichen Sicherheiten gegenüber Lieferanten insbesondere in Form von (verlängerten) Eigentumsvorbehalten, sowie gegenüber Kunden insbesondere in Form von Erfüllungsbürgschaften für Anzahlungen, bestehen keine bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von jährlich 192 TEUR.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
- Mietvertrag über unbewegliche Vermögensgegenstände mit jährlichen Zahlungsverpflichtungen von 168 TEUR und einer Laufzeit bis 30.6.2031.
- Leasingverträge über Kfz mit jährlichen Zahlungsverpflichtungen von ca. 31 TEUR und einer Laufzeit von durchschnittlich 3 Jahren.

4.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung liegen im Geschäftsjahr in Höhe von ca. 49 TEUR in Form der Auflösung passiver latenter Steuern vor, die aus dem steuerneutralen Verkauf des Betriebsgrundstücks im Vorjahr resultierten und im aktuellen Geschäftsjahr aufgrund Nachversteuerung dieses Verkaufs entfallen sind.

Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung liegen im Geschäftsjahr keine vor.

5.  Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 33,0.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses nach § 245 HGB

compoint GmbH & Co. KG,Forchheim

Forchheim, 26. März 2023



Ort, Datum

Ralf Meisner



compoint Verwaltungs-GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2024 festgestellt.

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