Dr. Priess GmbHLiquidiert

Im Breul 8, 63486 Bruchköbel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hanau HRB 7201
Vorher
UPCON Franchise Consulting GmbHUPCON GmbH
Eingetragen
4.1.2002
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenArchitekturbüros für HochbauBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Unternehmensberatung, Projektmanagement, Handel mit Marketing-Materialien, Produktions-Management Handel mit Maschinen-, Stahlbau-, Dreh-, Fräs- und Bohrteilen sowie Industriebedarf Bau-Projektmanagement, Gebäudeplanung, Bauausführung, Gebäudebetrieb, Gebäudezertifizierung, Projektentwicklung, Immobilienverwaltung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Udo Günter Priess
63486 Bruchköbel, Im Breul 8
22.500 €
90.00%
B**** W******
2.500 €
10.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dr. Priess GmbH

Bruchköbel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Geschäfts- oder Firmenwert   26.917,00 45.917,00
II. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00   1,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 125.320,00 125.320,00 71.252,00
III. Finanzanlagen      
1. Genossenschaftsanteile   50,00 50,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. in Arbeit befindliche Aufträge 1.900,00   225.000,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 29.206,40   36.233,82
3. geleistete Anzahlungen 1.826,22 32.932,62 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 586.824,89   449.616,71
2. sonstige Vermögensgegen-      
stände 4.723,97 591.548,86 4.366,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   11.320,61 435,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten   16.122,55 8.769,18
- davon Disagio in EUR: 9.851,57 (5.861,56)      
SUMME AKTIVA   804.211,64 841.641,90

Passivseite

     
  31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen      
1. satzungsmäßige Rücklagen 650,00 650,00 650,00
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag   19.407,28 20.059,14
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   66.453,48 -651,86
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 3.691,00   7.179,00
2. sonstige Rückstellungen 83.564,00 87.255,00 22.102,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 193.594,37   174.749,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (14.120,26)      
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00   205.505,40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 297.511,38   338.115,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 297.511,38 (338.115,10)      
4. sonstige Verbindlichkeiten 114.340,13 605.445,88 48.933,86
- davon aus Steuern in EUR: 91.330,13 (16.336,47)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 112.830,86 (47.436,81)      
SUMME PASSIVA   804.211,64 841.641,90

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) / des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Aufträge werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern. Alle Forderungen haben eine Laufzeit unter 1 Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Rahmen der Umstellung nach Bilmog wurde Zuführung in die Kapitalrücklage € 650,00 vorgenommen.

Durch Thesaurierung der Vorjahresgewinne und des Jahresüberschuss können auf neue Rechnung ein Bilanzgewinn von 85.860,00 vorgetragen werden.

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von 111.510,76 €

Die Eigenkapitalquote liegt somit bei 14%.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Von den Verbindlichkeiten Im Geschäftsjahr (GJ) 605.445 € (VJ 767.303 €) haben Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr im GJ 410.342 € (VJ 605.177 €) eine Restlaufzeit 1 - 5 Jahre GJ 98.220 € (VJ 56.127 €) und über 5 Jahre GJ 96.883 € (VJ 105.999 €).

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt € 98.883 durch Grundschulden und 96.711 durch Sicherungsübereignung besichert, diese bestehen gegenüber Kreditinstituten.

Die Lieferantenverbindlichkeiten von 297.511 € zum Bilanzerstellungstag erfüllt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

 

Dr, Udo Priess

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Der Jahresabschluss wurde der Gesellschafterversammlung am 30.04.2015 vorgelegt. Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss genehmigt und der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Nachrichten & Medien

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