Stammdaten

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Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 60963
Vorher
G + H ISOLITE Automotive GmbHISOLITE Automotive GmbH
Eingetragen
9.1.2008
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Personenkraftwagen und PersonenkraftwagenmotorenHerstellung von Nutzkraftwagen und Nutzkraftwagenmotoren
Gegenstand
Die Planung und Entwicklung sowie die Herstellung und der Verkauf von Hochtemperatur-Dämmsystemen zur Verwendung im Automobil- und Fahrzeugbau sowie im Diesel- und Gasmotorenbau.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ISOLITE Automotive GmbH

Ludwigshafen/Rhein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

EUR EUR 31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 22.754,00 59
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.496 4
26.250,00 63
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 65.994,60 65
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 39.169,41 8
3. Fertige Erzeugnisse 0,00 33
105.164,01 106
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 96.581,18 269
2. Sonstige Vermögensgegenstände 14.847,41 11
111.428,59 279
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 287.080,74 133
503.673,34 518
529.923,34 581

Passiva

EUR EUR 31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100
II. Gewinnvortrag 33.712,08 17
III. Jahresüberschuss 19.002,57 16
152.714,65 134
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 10.188,29 8
2. Sonstige Rückstellungen 35.854,58 65
46.042,87 74
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 186.068,07 159
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 116.673,80 159
3. Sonstige Verbindlichkeiten 28.423,95 56
davon aussteuern EUR 10.071,29 (Vj. EUR 16.035,17)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.814,76 (Vj. EUR 8.113,96)
331.165,82 374
529.923,34 581

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeine Erläuterungen

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Um eine Verbesserung der Übersichtlichkeit bei der Darstellung zu erwirken, wurden in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst; sie sind im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert. Tabellenangaben erfolgen in EUR.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Alle Bilanzposten werden unter Beachtung der handelsrechtlich vorgeschriebenen Grundsätze vorsichtig bewertet.

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und linear über drei bis fünf Jahre abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert und werden planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben (lineare Abschreibungsmethode).

Außerplanmäßige Abschreibungen werden zusätzlich vorgenommen, wenn eine Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu durchschnittlichen Anschaffungskosten, fertige Erzeugnisse sowie unfertige Erzeugnisse und Leistungen werden zu Herstellungskosten bewertet. Bei der Ermittlung der Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch anteilige Gemeinkosten einschließlich anteiliger Abschreibungen berücksichtigt. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.

Der Ansatz der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Dem Ausfallrisiko wird durch Einzelwertberichtigungen und der Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Auf fremde Währung lautende Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

Rückstellungen

In den Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung getragen. Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Auf fremde Währung lautende Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte aus der Lieferung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

Erläuterungen

1. Vorräte

Zusammensetzung

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 65.994,60 65.422,35
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 39.169,41 8.293,82
Fertige Erzeugnisse 0,00 32.542,98
105.164,01 106.259,15

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 96.581,18 268.730,56
Sonstige Vermögensgegenstände 14.847,41 10.670,99
111.428,59 279.401,55

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen im Lohnbereich gegen die Zusatzversorgungskasse sowie die debitorischen Kreditoren. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

3. Verbindlichkeiten

Zusammensetzung

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 186.068,07 158.718,47
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 116.673,80 158.972,72
Sonstige Verbindlichkeiten 28.423,95 56.218,45
331.165,82 373.909,64

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit EUR 186.068,07 (i. Vj. EUR 158.718,47) die Gesellschafterin ISOLITE GmbH, mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind vor allem Verpflichtungen aus Lohn- und Gehaltsabrechnungen in Höhe von EUR 15.537,90 (i. Vj. EUR 32.069,32) enthalten. Des Weiteren enthalten sind Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von EUR 2.814,76 (i. Vj. EUR 8.113,96) sowie steuerliche Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 10.071,29 (i. Vj. EUR 16.035,17).

Restlaufzeiten

RLZ < 1 Jahr
EUR
RLZ 1 bis 5 Jahre
EUR
RLZ > 5 Jahre
EUR
Gesamtbetrag
EUR
Besicherung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 186.068,07 0,00 0,00 186.068,07
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 116.673,80 0,00 0,00 116.673,80
Sonstige Verbindlichkeiten 28.423,95 0,00 0,00 28.423,95
331.165,82 0,00 0,00 331.165,82

Sämtliche Verbindlichkeiten sind unbesichert. Auch im Vorjahr waren sämtliche Verbindlichkeiten kurzfristig und unbesichert.

Sonstige Angaben

4. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Zum Bilanzstichtag bestanden wie im Vorjahr keine Haftungsverbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB.

5. Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

2013 2012
Angestellte 10 14
Gewerbliche Arbeitnehmer 4 9
14 23

6. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

 

Christian Eck, Schifferstadt, Industriekaufmann

- Geschäftsführer -

 

Matthias Kroll, Dackenheim, Techn. Betriebswirt

- Geschäftsführer -

7. Konzernzugehörigkeit

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der HT Beteiligungs GmbH, Ludwigshafen am Rhein, einbezogen. Diese stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen auf. Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die Equita GmbH & Co. Holding KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe. Der Konzernabschluss dieser Gesellschaft wird im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

 

Ludwigshafen am Rhein, 26. März 2014

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Kroll

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