Steinle Wohnbau GmbHLiquidiert

89231 Neu-Ulm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Memmingen HRB 12375
Eingetragen
3.2.2005
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Erstellung von Bauten aller Art, ausschließlich durch Subunternehmen, insbesondere aber von Wohnbauten, Ausführung von Baubetreuungen sowie Erwerb und Veräußerung von Grundbesitz.

Historie

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Management

NameRolle
Günter Steinle
seit 3.2.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Eugen-Bolz-Straße 63, 89075 Ulm
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Steinle Wohnbau GmbH

Neu-Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 9.135,00 12.292,00
I. Sachanlagen 9.085,00 12.292,00
II. Finanzanlagen 50,00 0,00
B. Umlaufvermögen 2.026.075,40 2.672.596,00
I. Vorräte 27.796,45 1.408.702,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.198.057,85 786.438,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 800.221,10 477.455,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.896,23 3.034,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.040.106,63 2.687.922,23

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 515.191,36 250.577,71
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 225.577,71 98.710,39
III. Jahresüberschuss 264.613,65 126.867,32
B. Rückstellungen 969.871,00 415.073,00
C. Verbindlichkeiten 554.004,27 2.022.271,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.040,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.040.106,63 2.687.922,23

Anhang 2011

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des HGB idF. des BilMoG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode mit 33,33 % bzw. 3 Jahre) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt.

Geringwertige Anlagegüter werden bei Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis € 150,00 netto in voller Höhe als Betriebsausgaben angesetzt und bei Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 netto gem. § 6 Abs. 2a EStG als Sammelposten erfasst, der entsprechend der steuergesetzlichen Regelung aufgelöst wird.

Die unfertigen Bauten sind mit den bis zum Stichtag angefallenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2011 wurden bei den Herstellungskosten Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung anfiel, sowie die für Bauüberwachung und - abwicklung angefallenen Personalkosten mit unverändert € 0 aktiviert. Soweit erforderlich, ist bei den Vorräten der niedrigere Wert nach § 253 Abs. 3 HGB angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. ANGABEN ZU BILANZPOSTEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten haben - mit Ausnahme des Bankdarlehens und der korrespondierenden Forderung - eine vereinbarte Restlaufzeit von max. 1 Jahr.

Das Bankdarlehen bei der Ulmer Volksbank Nr. 688 0207 läuft von 11/2008 - 09/2012 (Darlehensstand 31.12.2011: € 550.000,00). Es wurde an die Steinle Bestandsverwaltung GmbH weitergeleitet.

Als Sicherheiten stehen der Ulmer Volksbank eine Gesamtbuchgrundschuld von € 550.000,00 sowie die Abtretung von Forderungen aus der Vermietung zur Verfügung.

D. ANGABEN ZU GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGSPOSTEN

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die ausgewiesenen Steuern betreffen in vollem Umfang das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

E. SONSTIGE ANGABEN

I. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss ist unter Berücksichtigung des Vorschlages der Geschäftsführung an die Gesellschafterversammlung, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen, aufgestellt worden.

II. Geschäftsführer

Zum Geschäftsführer war während des gesamten Geschäftsjahres Herr Günter Steinle bestellt.

 

Neu-Ulm, den 2. April 2012

Steinle Wohnbau GmbH

Günter Steinle

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2012 festgestellt.

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