Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 411056
Eingetragen
7.9.1999
Branche
Vermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenHotels (ohne Hotels garnis)
Gegenstand
Führung eines Hotel- und Restaurantsbetriebs insbesondere Weiterführung des Geschäftsbetriebs des bisherigen Hotels Thum, ferner der Party-Service.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Dennis Meyer
seit 4.4.2024
Geschäftsführer
Thomas Martin Meyer
seit 14.12.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hotel Thum GmbH

Balingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 379.314,01 350.298,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.582,00 1,00
II. Sachanlagen 63.068,00 70.981,00
III. Finanzanlagen 314.664,01 279.316,82
B. Umlaufvermögen 196.013,50 193.672,33
I. Vorräte 16.599,87 16.625,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 82.469,16 108.208,65
III. Wertpapiere 20.084,45 17.724,81
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 76.860,02 51.113,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.912,66 11.464,50
Summe Aktiva 588.240,17 555.435,65

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 41.611,96 42.391,80
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzverlust 8.388,04 7.608,20
B. Rückstellungen 449.782,86 393.006,18
C. Verbindlichkeiten 96.845,35 120.037,67
Summe Passiva 588.240,17 555.435,65

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Hotel Thum GmbH mit Sitz in Balingen (Amtsgericht Stuttgart, HRB 411056) wurde nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Er besteht aus der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266,  276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a HGB, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Vom Wahlrecht für die Aktivierung von selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach § 248 Abs. 2 HGB, wurde kein Gebrauch gemacht.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

3. Finanzanlagen

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Ausleihungen wurden mit dem Nennwert angesetzt.

4. Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit durchschnittlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag. Die Herstellungskosten enthalten neben dem Fertigungsmaterial und den Fertigungslöhnen die Gemeinkosten einschließlich bilanzieller Abschreibungen soweit diese durch die Fertigung veranlasst sind. Den Risiken aus längerer Lagerdauer oder eingeschränkter Verwertbarkeit wird durch angemessene Abschläge Rechnung getragen.

5. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

7. Verbindlichkeiten

B. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen EUR 28.298,18

davon entfallen auf:

a) Steuern EUR 7.066,81

b) im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 287,20

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Sonstiges

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

C. Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 12 (Vj.: 10 ) Arbeitnehmer.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

D. Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel

Forderungen
EUR
über 1 Jahr 23.563,03
Verbindlichkeiten
EUR
bis zu 1 Jahr 96.845,34

Unterzeichnung des Jahresabschlusses

 

Balingen, 28.08.2024

Thomas Meyer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.8.2024.

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