Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 331261
Eingetragen
24.4.1997
Branche
Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und NatursteinenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Steinen, Beton und sonstigen mineralischen Stoffen
Gegenstand
Der Betrieb einer Steinmetz- und Bildhauerwerkstätte.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

98.00% identifiziert2.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
98.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Erben des am 12.01.2010 verstorbenen Herrn Karl Graf
2.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Andreas Thill
75323 Bad Wildbad, Dessauer Straße 3
49000
98.00%
Erben des am 12.01.2010 verstorbenen Herrn Karl Graf
Germany
1000
2.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Karl Graf GmbH

Bad Wildbad

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.638,50 7.467,51
I. Sachanlagen 3.638,50 7.467,51
B. Umlaufvermögen 32.548,44 40.038,94
I. Vorräte 15.240,00 16.559,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.300,92 11.087,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.007,52 12.392,10
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.226,35 9.537,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 55.413,29 57.043,88

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 35.102,02 21.163,27
III. Jahresfehlbetrag 9.688,92 13.938,75
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 19.226,35 9.537,43
B. Rückstellungen 2.716,42 2.462,50
C. Verbindlichkeiten 52.696,87 54.581,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.538,76 35.520,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 55.413,29 57.043,88

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Karl Graf GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 40.538,76 (Vorjahr: Euro 35.520,18).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 8.045,41.

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde vor teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 9.688,92.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags ergibt sich ein Betrag von Euro -44.790,94, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro -44.790,94 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Herr Andreas Thill
 
 


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
25.723,45


Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von 19.226,35 Euro wird durch Rangrücktrittsvereinbarung in gleiche Höhe abgedeckt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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