K.E.S.H. - Leasobjekt GmbHLiquidiert

85386 Eching, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 159187
Eingetragen
24.6.1993
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels Carsharing
Gegenstand
Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an einer KG, deren Zweck Vermietung und Verpachtung von eigenem Grundbesitz ist.

Historie

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Management

NameRolle
Karl-Heinz Herborg
seit 17.10.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

K.E.S.H. Leasobjekt GmbH

Eching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 255,65 255,65
I. Finanzanlagen 255,65 255,65
B. Umlaufvermögen 26.595,40 26.996,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.595,40 26.996,24
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 302.032,60 312.741,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 328.883,65 339.992,95

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 327.597,19 338.305,65
III. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 302.032,60 312.741,06
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 327.383,65 338.492,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 328.883,65 339.992,95

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Im Rahmen der Offenlegung wurden die größenabhängige Erleichterungen bzgl. der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:


Gliederungsgrundsätze


Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.


Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Ergänzende Angaben


Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane


Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Herborg Karl-Heinz GF Einzel






Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.



Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 26.01.2012 wird der Jahresabschluss zum 31.12.2010 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.


Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010



Eching, 30.01.2012



Karl-Heinz Herborg

Geschäftsführer




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