Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegburg HRB 6471
Eingetragen
2.7.2001
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenHerstellung von Ausbauelementen aus Metall
Gegenstand
Der An- und Verkauf von Bauelementen, sowie der Einbau von genormten Baufertigteilen (Fenster, Türen, Zargen).

Historie

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Management

NameRolle
Günter Schmitz
seit 19.4.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

UCEDA Bauelemente GmbH

Hennef(Sieg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 8.209,00 14.787,50
I. Sachanlagen 8.209,00 14.787,50
B. Umlaufvermögen 51.458,78 59.883,51
I. Vorräte 15.522,73 20.644,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.585,97 38.510,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 350,08 728,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 687,74 1.322,90
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 91.954,26 90.593,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 152.309,78 166.587,89

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,01 25.000,01
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,01 12.500,01
II. Verlustvortrag 103.093,99 91.438,58
III. Jahresfehlbetrag 1.360,28 11.655,41
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 91.954,26 90.593,98
B. Rückstellungen 7.565,87 5.062,91
C. Verbindlichkeiten 144.743,91 161.524,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 140.798,20 153.136,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 152.309,78 166.587,89

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma UCEDA Bauelemente GmbH in 53773 Hennef auf den 31.12.2011 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Alle größenabhängigen Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenständ und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insofern sind alle vorhersehbaren Riskiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Absschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggr. außerplanmäßigen) Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf die Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungne sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung von Planvermögen erfolgte zum am Abschlussstichtag beizulegenden Zeitwert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.




III. weitere Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen.


IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


V. sonstige Angaben

Forderungen gegenüber der Gesellschaft
Der Gesellschafter-Geschäftsführer hat gegenüber der Gesellschaft eine verzinsliche Darlehensforderung in Höhe von € 75.475,67.

Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft
Gegenüber der Gesellschaft bestehen seitens des Gesellschafter-Geschäftsführers keine Verbindlichkeiten.

Unternehmensorgane
Im abgelaufenen Geschäftsjahr war der folgende Geschäftsführer bestellt:

Herr Günter Schmitz, Am Bach 21a, 53773 Hennef
 

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 77.525,67 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 67.663,03 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.01.2013 festgestellt.

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