Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 8198 PI
Eingetragen
27.8.2009
Branche
Herstellung von Fahrrädern sowie von BehindertenfahrzeugenGroßhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und ZubehörEinzelhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und Zubehör
Gegenstand
Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von innovativer Fahrradtechnik und zeitgemäßer Mobilität sowie Spezialfahrrädern, Komponenten und Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Arved Klütz
seit 27.8.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bokel
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Toxy Liegerad GmbH

Brande-Hörnerkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.906,25 5.883,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 6.904,75 5.882,25
B. Umlaufvermögen 123.288,02 101.552,83
I. Vorräte 62.061,87 81.560,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.289,39 18.582,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.936,76 1.409,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 738,34 814,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 130.932,61 108.251,36

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 69.954,94 41.260,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 16.260,34
III. Bilanzgewinn 44.954,94 0,00
davon Gewinnvortrag 16.260,34 0,00
B. Rückstellungen 17.710,44 6.349,00
C. Verbindlichkeiten 43.267,23 60.642,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 43.267,23 60.642,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 130.932,61 108.251,36

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Toxy Liegerad GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmo- dernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter über Euro 150,00 bis Euro 1.000,-- wurden bis Kalenderjahr 2009 gem. § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt. Die Anschaffungskostne werden über 5 Jahre gleichmäßig verteilt abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden den steuerlichen Möglichkeiten folgend im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Es handelt sich nicht um wesentliche Beträge, so dass eine abweichende handelsrechtliche Beurteilung nicht von Bedeutung war.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerüberzahlungen und Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Sonstige Pflichtangaben

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2010
Gesamtbetrag 31.12.2010
TEuro
davon mit einer keiner 1J.
TEuro
Rest- 1 bis 5J.
TEuro
Laufzeit größer 5J.
TEuro
aus Lieferung u. Leistung
10,21
10,21
0,00
0,00
gegenüber Gesellschaftern
28,99
28,99
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
4,06
4,06
0,00
0,00
Summe
43,26
43,26
0,00
0,00


Es besteht eine selbstschuldnerische Bürgschaft des Geschäftsführers bei der Volksbank Elmshorn von Euro 10.000,--.

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Gewinnvortrag

In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 16.260,34 einbezogen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Arved Klütz
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Unterschrift der Geschäftsleitung

Bokel, 22.12.2011
gez. Arved Klütz
Ort, Datum
Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 28.988,62 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 37.205,18 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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