Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 15759
Eingetragen
14.4.2004
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Gegenstand
Die Vermittlung und der Verkauf von Dienstleistungen und Waren aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Renate Laschke
seit 6.5.2020
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Euconsell GmbH

Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 16.579,00 21.288,00
I. Sachanlagen 16.579,00 21.288,00
B. Umlaufvermögen 11.056,18 46.480,17
I. Vorräte 4.794,40 15.446,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.188,09 18.328,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.073,69 12.705,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 894,39 1.884,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.957,19 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 38.486,76 69.652,67

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 10.535,50
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 15.464,50 19.817,25
III. Jahresfehlbetrag 20.492,69 -4.352,75
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 9.957,19 0,00
B. Rückstellungen 4.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 34.486,76 57.117,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 34.486,76 57.117,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 38.486,76 69.652,67

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde in Euro aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Die Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung sind aufgrund der gesetzlichen Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in einigen Fällen nicht mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB). Die Vorjahresvergleichsbeträge wurden aufgrund des Wahlrechtes gem. Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch.

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2010 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 9.957,19 EUR aus. Ein buchmäßiger Fehlbetrag ist grundsätzlich nicht geeignet, eine Überschuldung der Gesellschaft im Sinne der Insolvenzordnung festzustellen. Nach Ansicht der Geschäftsführung ist weiterhin von der Fortführung des Unternehmens auszugehen.


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelbetrag bis € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang erfasst. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.



III. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Anlagevermögen
Die Aufgliederung und die Entwicklung der Anlagenwerte sind aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Umlaufvermögen
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.


Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 26.000,00 EUR. Die Einlagen sich in voller Höhe erbracht.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen insbesondere die Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 und 2010.



Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr                 8.042,15 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr             1.660,71 EUR

Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr                 24.783,90 EUR
In den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten sind solche aus Steuern in Höhe von            877,29 EUR


IV. Sonstige Angaben

Benennung der Organmitglieder

Im Geschäftsjahr 2010 war folgende Person zur Geschäftsführung bestellt:

Frau Laschke, Mülheim



  

Anlagespiegel


 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
kumulierte
Zuschreibungen
 
Abschreibungen
 
kosten
 
Abschreibungen
Geschäftsjahr
Buchwert
Geschäftsjahr
 
01.01.2010
 
31.12.2010
 
31.12.2010
 
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
 
 
 
 
 
 
 
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 27.841,18
 366,00
 11.628,18
 0,00
 16.579,00
 5.075,00
 
 
 
 
 
 
 
Summe Anlagevermögen
 27.841,18
 366,00
 11.628,18
 0,00
 16.579,00
 5.075,00
 
 
 
 
 
 
 

  

 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2011 festgestellt.

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