TECWARE Computersysteme GmbHLiquidiert

Burgauerstraße 134, 81929 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 95550
Eingetragen
2.7.1991
Branche
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren GerätenHerstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikVerlegen von Computerspielen
Gegenstand
Herstellung, Entwicklung und Vertrieb von Computersystemen, Hardware, Software, von elektrischen, elektronischen und mechanischen Geräten. Fachbüchern und Zeitschriften, Bürozubehör und Büroeinrichtungen.

Historie

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Management

NameRolle
Adib Krayem
seit 27.2.2013
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

TECWARE Computersysteme GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

11.048,68

14.731,57

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.879,83

21.467,25

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

986,42

683,57

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

14.914,93

36.882,39



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

38.346,89

38.346,89

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-100.267,42

-140.225,32

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-2.298,83

39.957,90

B. Rückstellungen

0,00

0,00

C. Verbindlichkeiten

79.134,29

98.802,92

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

14.914,93

36.882,39

ANHANG

Anhang nach § 264 HGB für das Geschäftsjahr 2008

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Allgemeines

Die vom Gesetzgeber vorgesehenen Ausweiswahlrechte, entweder in der Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erforderliche Angaben zu machen, wurden zugunsten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wahrgenommen.

Im vorliegendem Anhang sind somit nur die aus der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nicht ersichtlichen Angaben enthalten. Der Anhang erhält keine Angaben, soweit das Gesetz solche für kleine Kapitalgesellschaften nicht vorsieht.

Mitzugehörigkeitsvermerke

Die Mitzugehörigkeit einzelner Beträge zu zusammengefassten Bilanz-positionen sind in der Bilanz ersichtlich. Eine Erläuterung im Anhang erfolgt daher nicht.

Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma Tecware Computersysteme GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellkosten angesetzt und soweit absetzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungs-dauer der Vermögensgegenstände und entsprechender steuerrechtlicher Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurde im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Vorräte wurden zu den Anschaffungspreisen (gerundet) angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkenn-baren Risiken bewertet. Die Rückstellungen wurden für alle anderen ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden erkennbare Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und G&V

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Abschreibung des Geschäftsjahres je Posten der Bilanz sind aus der - der Bilanz beigefügten - Abschreibungsliste ersichtlich.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind im Bilanzbericht einzeln ausgewiesen und beschrieben.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Neben der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen keine weiteren Verbindlichkeiten oder Haftungsverhältnisse. Insbesondere waren keine Verbindlichkeiten aus Bürgschaften oder aus Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten vorhanden.

Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresverlust beträgt 2.298,83 Euro. Der Gewinn wird in der Bilanz fortgeschrieben. Daraus ergibt sich insgesamt ein Verlustvortrag in Höhe von 102.566,25 Euro.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

In der Zeit vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Adib Krayem geführt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern besteht zum Bilanzstichtag die in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten an Herrn Adib Krayem.

Angaben über Unternehmensbeziehungen

Angabepflichtige Beziehungen zu anderen Unternehmen haben am Bilanzstichtag nicht vorgelegen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

3.000,00

1.888,00

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

2.511,28

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

7. Abschreibungen:

3.682,89

3.682,89

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

4.075,62

4.300,58

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

4.099,00

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

45,32

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15. außerordentliche Erträge

-1.594,00

48.215,36

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-2.298,83

39.608,61

 

Adib Krayem

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.03.2012

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