Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 98320
Eingetragen
5.9.2005
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Der Erwerb von Immobilien, die Veräußerung und Verwaltung von eigenen Immobilien sowie die Durchführung von Bauleistungen im eigenen Namen, auf eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von eigenen Vermögenswerten und Vermögenswerten Dritter (Bauträger).

Historie

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Management

NameRolle
David Milgrom
seit 5.9.2005
Geschäftsführer
Yakov Cuts
seit 5.9.2005
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
David Milgrom
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

David Milgrom
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bermaop GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 42.162,15 2,00
I. Sachanlagen 42.162,15 2,00
B. Umlaufvermögen 933.529,95 1.705.241,46
I. Vorräte 574.231,96 867.969,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 231.414,03 217.327,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.503,13 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 127.883,96 619.945,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 100,68 100,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 975.792,78 1.705.344,14

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 406.981,91 419.307,98
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 394.307,98 -515.949,82
III. Jahresfehlbetrag 12.326,07 -910.257,80
B. Rückstellungen 7.800,00 190.407,00
C. Verbindlichkeiten 561.010,87 1.095.629,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 560.900,71 1.095.629,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 975.792,78 1.705.344,14

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Nummer 98320 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Bermaop GmbH, Berlin, zum 31. Dezember 2015 wurde nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 275 ff. HGB und ist in Staffleform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft entspricht den Größenkriterien des § 267 Abs. 1 HGB i. V. m. § 264 a Abs. 1 HGB für eine Kleinstkapitalgesellschaft. Für die Anhangsangaben nimmt die Gesellschaft die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgsellschaften gem. § 288 HGB teilweise in Ansruch.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen unfertigen Erzeugnisse wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, unter Berücksichtigung der mietvertraglich nicht umlegbaren Anteile.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Barwert bilanziert.

Bei der Bildung von Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteiling notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden jeweils mit Ihrem Rückzahlung angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Sachanlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung im Wesentlichen ausgeglichen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt EUR 25.000,00 und ist vollständig eingezahlt.

Fremdkapital

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen waren zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung ausgeglichen.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Diese umfassen zum Stichtag Rückstellungen für die zu erwartenden Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärung.

Andere Angaben

Herr David Milgrom (Israel) ist zum Geschäftsführer bestellt. Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Herr Yakov Cuts (Israel) hat Einzelprokura, mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 368.878,73 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 708.321,26 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez. David Milgrom

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2016 festgestellt.

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