Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 117868
Vorher
BHV Baubetreuungs GmbH
Eingetragen
1.4.1996
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Gegenstand
die schlüsselfertige Realisierung von Bauprojekten als Baubetreuer. Des Weiteren der Handel und der Import und Export von erlaubnisfreien Waren aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Hoffmann
seit 26.7.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Gunnar Burmann
Fahrendorf
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

RETRADE GmbH

(vormals: BHV Baubetreuungs GmbH)

Hamburg

(vormals: Dresden)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

A K T I V A

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
A. Anlagevermögen    
Sachanlagen 8,05 0,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 1,50 -,--
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 379,96 231,91
III. Guthaben bei Kreditinstituten 15.433,64 16.602,35
  15.823,15 16.834,26

P A S S I V A

   
  31.12.2010 31.12.2009
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Stammkapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag -10.698,02 -8.729,88
III. Jahresfehlbetrag -1.377,97 -1.968,14
  13.488,60 14.866,57
B. Rückstellungen 2.334,55 1.792,00
C. Verbindlichkeiten -,-- 175,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR -,--   (175,69)
  15.823,15 16.834,26

Anhang zum 31. Dezember 2010

I. Erläuterungen der Bilanz

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie erstmals unter Berücksichtigung der Änderungen gem. BilMoG. Eine Anpassung infolge dieser Erstanwendung ergab sich nicht.

Bilanzierungswahlrechte kamen nicht zum Tragen; die Ergebnisrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

A K T I V A

A. Anlagevermögen

Der Nachweis der historischen Anschaffung-/Herstellungskosten erfolgte anhand des unten geführten Anlagenverzeichnisses; auf dessen Grundlage wird die Entwicklung des Anlagevermögens und die auf einzelne Anlageposten entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres intern in einem Anlagengitter dargestellt.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte mit den Anschaffungskosten, grds. vermindert um Abschreibungen. Im Berichtsjahr der Aufnahme der operatiefen Geschäftstätigkeit erst kurz vor Ende 2010 fielen Anfangskosten für die Einwerbung von Projektaufträgen an; es handelte sich um erste Verauslagungen zur Akquirierung von Handelsgeschäften, die im Folgejahr zur Abwicklung kamen.

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres erfolgten grds. linear nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Über die in Ausführung befindlichen Ausrüstungs-, Handels- und Bauaufträge wurde eine Einzelaufstellung über die Bewertung - zu Einzelkosten - der Aufträge vorgelegt. Es handelt sich u.a. um die Erinnerungsposten für einen ersten Auftrag einer Projektdurchführung bei einem Drittunternehmen betr. eine dortige Bauerrichtung. Erste Vorlaufkosten der Planung fielen schon im Berichtsjahr an; Kosten (schon) des Vertriebs in diesem frühen Stadium der Auftragsbeschaffungen konnten nicht aktiviert werden.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden zum Nominalwert angesetzt.

Enthalten sind Forderungen gegenüber dem Finanzamt zu EUR 379,96 (Vj.: 231,9 1), die kleinere Steuererstattungspositionen aus Bescheiden zu den Erstveranlagungen der beiden Vorjahre 2008 und 2009 beinhalteten.

III. Guthaben bei Kreditinstituten

Der Ausweis erfolgt grds. gemäß den Auszügen zum Bilanzstichtag. Kurz nach Ablauf des Jahres waren die damaligen Hausbankkonten ausgekehrt und geschlossen worden.

P A S S I V A

A. Eigenkapital

Zur Ergebnisverwendung vgl. unten die "II. Sonstigen Angaben".

B. Rückstellungen

Es wurden Rückstellungen in angemessener Höhe für die Abschlussarbeiten und für sonstige Belastungen zu den für ihren Ausgleich kaufmännisch notwendigen Erfüllungsbeträgen gebildet bzw. stehen gelassen.

C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden grds. zu ihren Erfüllungsbeträgen in Nominalwerthöhe angesetzt.

Alle Vorjahres- und alle bis dahin unterjährig entstandenen Positionen waren bis Anfang Dezember des Berichtsjahres ausgeglichen gewesen; die sich erst nach dem Stichtag als Verbrauch von Rückstellungen darstellenden Salden aus Eingangsrechnungen ergaben sich aus Dienstleistungsbeauftragungen seitens der neuen Geschäftsführung und aus Verauslagungspositionen im Zusammenhang mit anfänglichen Kosten für die Projektbearbeitung eines ersten Auftrages.

II. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Sie erfolgte im Berichtsjahr durch:

 

Frau Ulrike Schulz, Kauffrau (bis 06.12.2010),

 

Herrn Thorsten Müller, Dipl.-Ing. (ab 06.12.2010 bis 20.07.2012),

 

Herrn Andreas Hoffmann, Kaufmann (ab 20.07.2012).

2. Vorschlag über die Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag zusammen mit dem Ergebnisvortrag, somit insgesamt einen Bilanzverlust in Höhe von EUR 12.075,99 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Hamburg, den 18. Oktober 2012

gez. Andreas Hoffmann, Geschäftsführer

Datum der Feststellung

Der aufgestellte Jahresabschluss 2011 wurde am 31. Dezember 2012 festgestellt.

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