BriteDent GmbHLiquidiert

Brühl 4, 04109 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 23924
Eingetragen
17.3.2008
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfZahnarztpraxenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und Altenpflegebedarf
Gegenstand
- Handel und Vertrieb von Zahnersatz, insbesondere metallfrei durch Brücken, Kronen, Inlays, Onlays oder Veneers, - Servicedienstleistungen und Beratung im Dentalbereich, soweit nicht erlaubnispflichtig

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Warschat
seit 17.3.2008
Geschäftsführer

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

BriteDent GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 245.327,81 248.841,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.128,00 12.453,00
II. Sachanlagen 189.928,00 214.136,00
III. Finanzanlagen 45.271,81 22.252,78
B. Umlaufvermögen 61.709,46 57.410,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.541,11 28.056,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.168,35 29.353,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.000,00 31.615,38
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 251.024,70 118.783,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 586.061,97 456.651,08

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 143.783,08 54.359,06
III. Jahresfehlbetrag 132.241,62 89.424,02
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 251.024,70 118.783,08
B. Rückstellungen 7.155,84 4.825,56
C. Verbindlichkeiten 575.754,15 451.825,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.151,98 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 586.061,97 456.651,08

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der BriteDent GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 429.953,17 (Vorjahr: Euro 259.278,42).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Jörg Warschat
ausgeübter Beruf:
Rechtsanwalt


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
1.104,18
Verbindlichkeiten
486.445,28


Zum 31.12.2011 wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 251.024,70 € ausgewiesen. Die buchmäßige Überschuldung wird durch einen Rangrücktritt der Gesellschafter bzgl. der unter Verbindlichkeiten ausgewiesenen Schuld beseitigt.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Leipzig, 08.03.2013
gez. Jörg Warschat
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.03.2013 festgestellt.

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