Heimtex Jung GmbHLiquidiert

67551 Worms, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 11120
Eingetragen
13.8.1990
Branche
Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und TapetenGroßhandel mit AnstrichmittelnEinzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf
Gegenstand
Einzelhandel mit Farben, Lacken und Malerbedarf, Tapeten, Gardinen, Teppichen und Bodenbelägen, sowie die Verlegung von Bodenbelägen.

Historie

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Management

NameRolle
Herbert Jung
seit 3.5.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Herbert Jung
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Erbengemeinschaft der Kerta Katharina Schenbs, Günther Jung und Herbert Jung
Germany
56.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Heimtex Jung GmbH

Worms-Pfeddersheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 312,00 312,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 11,00 11,00
III. Finanzanlagen 300,00 300,00
B. Umlaufvermögen 173.691,20 155.768,29
I. Vorräte 2.783,00 2.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.830,72 131.871,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 151.077,48 21.296,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 835,50 835,50
Summe Aktiva 174.838,70 156.915,79

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 33.228,06 23.407,30
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 15.742,40 15.742,40
III. Verlustvortrag 17.899,69 11.040,49
IV. Jahresüberschuss 9.820,76 -6.859,20
B. Rückstellungen 134.900,00 130.904,00
C. Verbindlichkeiten 6.710,64 2.604,49
Summe Passiva 174.838,70 156.915,79

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben

Die Heimtex Jung GmbH hat ihren Sitz in Worms und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mainz (Reg.Nr. 111120).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Rückdeckungsversicherung wurde zum Dezember 2019 ausgezahlt und ist auf einem seperatem Bankkonto in voller Höhe angelegt und für die einmalige Kapitalzahlung laut Versorgungszusage vorgesehen.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Ausfallrisiken sind nicht erkennbar.

.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

In Tausend Euro Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 19 0 132 130

Unter den unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von T€ 18 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zusätzlich wurden in Vorjahren der Kapitalrücklage ein Betrag von € 15.742,40 zugeführt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach dem modifizierten Teilwertverfahren bewertet. Dabei wurde beachtet, dass Herr Jung Anspruch auf eine einmalige Kapitalauszahlung bei Ausscheiden nach Vollendung des 66. Lebensjahres hat.

Zur Ermittlung der Verpflichtungen werden die Sterbetafeln nach Prof. Dr. Klaus Heubeck (Richttafeln 2018 G) zugrunde gelegt. Die Rückstellungen werden pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz von 2,71 % abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt und der von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufbewahrungskosten und Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen weniger als ein Jahr.

Unter den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Gewinn und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine wesentlichen periodenfremde und außergewöhnliche Erträge enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine wesentlichen periodenfremde und außergewöhnlicheAufwendungen enthalten.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2019 schließt mit einem Jahresfüberschuß in Höhe von € 9.820,76 ab, der mit dem Verlustvortrag von € 17.899,69 verrechnet wird und mit verbleibend € 8.078,93 auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Herbert Jung. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB

angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Worms, den 22.07.2020

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.7.2020.

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