Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 7624
Eingetragen
28.4.2006
Branche
Live-Musikspielstätten, Musikclubs und ähnliche soziokulturelle ZentrenEinzelhandel mit Musikinstrumenten und NotenSpielstätten für Schauspiel und Musiktheater
Gegenstand
Betreiben einer Musikgaststätte

Historie

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Management

NameRolle
Andrea Friese
seit 9.6.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
90.00%
D***** R*****
10.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Potsdam
23.400 €
90.00%
D***** R*****
2.600 €
10.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rathaus-Gastro GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

9.481,00

4.055,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II. Sachanlagen

9.480,00

4.054,00

B. Umlaufvermögen

43.487,47

36.959,31

I. Vorräte

6.633,03

5.231,89

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

26.389,26

22.760,09

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

10.465,18

8.967,33

C. Rechnungsabgrenzungsposten

187,50

187,50

3.153,60

3.153,60

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

12.721,18

12.721,18

30.816,77

30.816,77

Summe Aktiva

65.877,15

74.984,68



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

-12.721,18

-30.816,77

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Verlustvortrag vor Verwendung

-56.381,36

-62.149,82

III. Jahresüberschuss

18.095,59

5.768,46

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

12.721,18

12.721,18

30.816,77

30.816,77

B. Rückstellungen

18.497,00

18.497,00

15.420,00

15.420,00

C. Verbindlichkeiten

47.380,15

47.380,15

59.564,68

59.564,68

Summe Passiva

65.877,15

74.984,68

Anhang zum 31. Dezember 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften vor Ergebnisverwendung aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung und den Angabepflichten wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, ergeben sie sich zur Klarheit der Darstellung aus dem Anhang. Erforderliche Davon-Vermerke für einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen ebenfalls im Anhang.

Die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft wird teilweise durch stille Reserven kompensiert. Unter Berücksichtigung der stillen Reserven und der bisherigen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft geht die Geschäftsführung von einer Fortführung des Unternehmens aus.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgt entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen pro rata temporis (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von drei Jahren) bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen pro rata temporis (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von drei bis dreizehn Jahren) bewertet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 1.000,00 werden im Rahmen eines Sammelpostens über fünf Jahre abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden mit den Einkaufspreisen zuzüglich Nebenkosten bewertet. Abschreibungen auf einen zum Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert waren nicht vorzunehmen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegen-stände sind mit dem Nennbetrag bewertet. Wertberichtigungen werden nicht vorgenommen.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages zur Abdeckung der bestehenden Risiken und ungewissen Verpflichtungen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Von den maßgeblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Jahre 2011 ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegen-stände haben allesamt eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Sie waren zum Bilanzstichtag bis auf einen Körperschaftsteuererstattungsanspruch in Höhe von T€ 1,4 rechtlich alle bereits entstanden.

Das Kapital weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von T€ 12,8 aus.

Von den Verbindlichkeiten haben T€ 8,0eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 9,9 gegenüber dem Gesellschafter.

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen insgesamt T€ 10,8 und die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 3,7.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag lagen keine außerbilanziellen Haftungsverhältnisse vor.

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung durch den Geschäftsführer Herrn Detlef Rathke, Kaufmann, Potsdam.

Potsdam, 10. Dezember 2012

Rathaus-Gastro GmbH

gez. Detlef Rathke

 

Detlef Rathke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.12.2012

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