Trio Gastro GmbHLiquidiert

Johannisplatz 1, 09111 Chemnitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 16930
Eingetragen
13.7.1999
Branche
Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und GenussmittelnVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenMobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.
Gegenstand
Betrieb von Discotheken, Gaststätten, Bistros, Cafés oder artverwandten gastronomischen Einrichtungen sowie Anund Verkauf von Lebensmitteln und Getränken in Verbindung mit vorgenannten Zwecken

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Trio Gastro GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 21.431,00 25.774,00
I. Sachanlagen 21.381,00 25.724,00
II. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 71.475,46 119.222,31
I. Vorräte 27.678,00 38.211,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.114,45 57.753,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.683,01 23.257,76
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 126.271,01 120.592,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 219.177,47 265.588,91

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 151.271,01 145.592,60
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 126.271,01 120.592,60
B. Rückstellungen 37.225,00 30.690,00
C. Verbindlichkeiten 169.095,64 219.468,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten 12.856,83 15.429,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 219.177,47 265.588,91

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Trio Gastro GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung hat jedoch eine positive Fortführungsprognose abgegeben. Das positive vorläufige Ergebnis der Buchhaltung per 31.10.2016 bestätigt die Annahmen der Geschäftsleitung.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 (1) S. 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 39.875,14)

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00.


Angabe zu Verbindlichkeiten


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen an Herrn Michael Müller in Höhe von Euro 5.862,86 (Vorjahr: Euro 3.760,32 ). In Höhe eines Teilbetrages von € 2.546,88 hat Herr Müller einen Rangrücktritt gegenüber der Gesellschaft erklärt.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Im ausgewiesenen Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag zum 01.01.2015 von Euro 145.592,60 enthalten.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2016 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2016 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Michael Müller
 
 

sonstige Berichtsbestandteile


Chemnitz, 13.12.2016

gez. Michael Müller


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2016 festgestellt.

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