Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 26376
Eingetragen
26.1.2011
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzWärme- und KältehandelGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus Holz
Gegenstand
Marktservice, Inventuren, Einbau genormter Teile, Handel mit Kamin- und Brennholz sowie Ladenbau

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Susen Rüffert
seit 23.5.2023
Geschäftsführer
Andreas Dietze
seit 12.12.2011
Prokura
Thomas von Dietze
seit 26.1.2011
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Susen Rüffert
Burkhardtsdorf
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

KD Handel Service GmbH

Jahnsdorf/Erzgeb.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 460.532,70 492.878,70
I. Sachanlagen 460.482,70 492.828,70
II. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 47.796,92 56.226,47
I. Vorräte 1.523,00 5.380,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.267,82 50.833,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6,10 11,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 35.511,51 43.132,77
Summe Aktiva 543.841,13 592.237,94

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 36.859,66 42.004,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 11.859,66 17.004,74
B. Rückstellungen 19.183,00 24.724,00
C. Verbindlichkeiten 436.743,47 471.344,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 144.659,61 147.986,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 292.083,86 323.358,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten 51.055,00 54.165,00
Summe Passiva 543.841,13 592.237,94

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

MITZUGEHÖRIGKEITSVERMERKE

In der Bilanz sind folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen:

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr EUR 12.408,65) enthalten.

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 8.189,74 (Vorjahr EUR 0,00) enthalten.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ - PASSIVA

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 17.004,74 enthalten.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen in Höhe von EUR 142.431,41 (Vorjahr EUR 170.115,41).

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, belaufen sich auf EUR 372.249,39.

Die Sicherheiten bestehen in Form von:

- Sicherungsübereignung

- Buchgrundschuld

- Abtretung der Ansprüche aus Miet-/Pachtforderungen

- Globalabtretung der Ansprüche gegen Drittschuldner SONSTIGE ANGABEN

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug22,50.

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2023

 

Jahnsdorf im Februar 2025

gez. Susen Rüffert

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.2.2025.

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