Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 727974
Eingetragen
21.11.2008
Branche
BeteiligungsgesellschaftenDruck- und MedienvorstufeHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Digitale Bild- und Datentechnik

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Nelkenstr. 34, 78532 Tuttlingen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hirschauer GmbH

Tuttlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.369,00 404,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.067,00 0,00
II. Sachanlagen 302,00 404,00
B. Umlaufvermögen 13.160,43 16.686,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.274,43 16.427,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 886,00 258,96
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 14.477,46 4.808,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 29.006,89 21.898,69

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 39.477,46 29.808,26
davon Verlustvortrag 29.808,26 12.035,55
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 14.477,46 4.808,26
B. Rückstellungen 1.600,00 1.400,00
C. Verbindlichkeiten 27.406,89 20.498,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 27.406,89 20.498,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 29.006,89 21.898,69

Anhang

Der Jahresabschluss der Hirschauer GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gründe für Abschreibung Geschäfts- und Firmenwert, wenn nicht linear mit 25%

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert ist aktiviert und wird auf den Zeitraum von 15 Jahren planmäßig verteilt. Dies entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Informationen zur Bilanz

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Wolfgang Hirschauer ausgeübter Beruf: Kaufmann
Weitere Geschäftsführer: keine ausgeübter Beruf: keiner

Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder

Es wurden keine Vorschüsse/Kredite an Organmitglieder vergeben.

Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten Geschäftsführung/Aufsichtsrat eingegangen.

 

Tuttlingen, den 7.12.2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2011 festgestellt.

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