Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 99635
Eingetragen
14.12.2005
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Handel und Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie Handel mit Kraftfahrzeugartikeln aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Kai Scholz
seit 14.12.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
50.00%
Klaus-Jürgen
49.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Zeuthen
12.500 €
50.00%
Klaus-Jürgen
Zeuthen
12.250 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Scholz Tuning GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 106.661,00 87.619,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19.957,00 21.969,00
II. Sachanlagen 84.404,00 63.350,00
III. Finanzanlagen 2.300,00 2.300,00
C. Umlaufvermögen 134.677,59 112.781,79
I. Vorräte 70.288,98 72.751,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 64.105,40 37.229,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 283,21 2.801,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.993,03 1.287,17
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 104.165,72 45.180,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 352.497,34 259.368,68

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 116.665,72 70.180,72
III. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 104.165,72 45.180,72
B. Rückstellungen 1.510,00 1.488,00
C. Verbindlichkeiten 350.987,34 257.880,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 352.497,34 259.368,68

Anhang

Bei der Firma Scholz Tuning GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.


Grundlagen des vorliegenden Jahresabschlusses sind die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, ergänzt um die entsprechenden Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages.


Per 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt. Die Umstellungseffekte wurden durch die Erstellung einer BilMoG-Eröffnungsbilanz dokumentiert.


Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.


Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen den Geschäfts- oder Firmenwert sowie Software. Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden 15 Jahre festgelegt. Die Software wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend vorgenommen.


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend vorgenommen.


Das Finanzanlagevermögen betrifft eine Beteiligung an einem Unternehmen und wurde zu Anschaffungskosten aktiviert.


Das Umlaufvermögen ist unter Beachtung der Vorschrift § 253 HGB bewertet worden. Die Vorschrift des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde beachtet.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem nominellen Wert, unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken, bewertet. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.


Der Kassenbestand und die Bankbestände wurden mit ihrem nominellen Wert bewertet.


Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben, die folgende Geschäftsjahre betreffen.


Die Bilanz wurde im Geschäftsjahr unter vorläufiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Der Posten Bilanzverlust beinhaltet einen Verlustvortrag i. H. v. EUR 70.180,72.


Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt per 31.12.2010 EUR 104.165,72. Somit liegt bilanzielle Überschuldung vor. Nach Auskunft des Geschäftsführers liegt keine tatsächliche Überschuldung vor.


Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die im Geschäftsjahr verursacht oder in vorangegangenen Geschäftsjahren verursacht wurden.


Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen wurden zu ihrem nominellen Wert berücksichtigt.


Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 161.712,40 (Vorjahr TEUR 142).


Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten waren zum Bilanzstichtag nicht bekannt.


Die Geschäftsführung oblag im abgelaufenen Geschäftsjahr dem Kaufmann Herrn Kai Scholz. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Datum der Feststellung des Jahresabschlusses: 31.08.2011


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