HARTMANN Eisenwaren GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 73534
Eingetragen
1.10.2004
Branche
Großhandel mit Werkzeugen und KleineisenwarenEinzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und HeimwerkerbedarfGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und Stahlhalbzeug
Gegenstand
der Handel und Vertrieb von Eisenwaren aller Art, insbesondere Eisenwaren der Firma Anton Hartmann Sohn in Frankfurt am Main. Der Einzelhandelsbereich umfasst den Verkauf und Handel von Eisenwaren, Kleineisenwaren, Werkzeugen, elektrische Maschinen, Bauund Möbelbeschläge, Holzwaren, Glas, Porzellan, Haus- und Küchengeräten, Elektro- und Sanitärartikel, Farben, Gartenbedarf, Messer/Schneidwaren, Outdoor-Bedarf und alle sonstigen einschlägige Artikel, sowie Liefer- und Montageservice für die benannten Handelsgegenstände, insbesondere auch für Sicherheitsbeschläge, Schließanlagen und Tresore.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

HARTMANN Eisenwaren GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 448.519,96 493.951,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 399.354,00 436.902,00
II. Sachanlagen 49.165,96 57.049,25
B. Umlaufvermögen 676.999,17 667.480,81
I. Vorräte 549.754,26 486.062,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.259,54 118.002,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.985,37 63.415,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.003,38 2.203,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.130.522,51 1.163.636,02

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 56.790,90 24.984,99
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 0,00
III. Bilanzgewinn 6.790,90 -15,01
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 122.000,00 122.000,00
C. Rückstellungen 464.032,00 514.565,00
D. Verbindlichkeiten 487.699,61 502.086,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 392.732,89 452.586,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.130.522,51 1.163.636,02

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde gemäß §§ 238 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht sofern dies erforderlich wurde.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die planmäßigen Abschreibungen errechnen sich bei den Anlagegütern nach der linearen Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der jeweiligen Nutzungsdauer. Der bilanzierte Geschäftswert wird über seine voraussichtliche Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben.

Es werden alle steuerlich zulässigen Abschreibungsmöglichkeiten genutzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten und angemessenen Gewinn vorgenommen.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen werden in steuerlich zulässiger Höhe ausgewiesen. Den nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwerten gemäß § 6a EStG liegt unter Verwendung der Sterbetafeln 2005 G ein Rechnungszinsfuß von 6 % zugrunde.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Vorräte

  31.12.2008
TEUR
31.12.2007
TEUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
Fertige Erzeugnisse 550 486
Gesamt 550 486

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  31.12.2008
TEUR
31.12.2007
TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 59 66
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0)
Sonstige Vermögensgegenstände 34 52
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (11) (11)
Gesamt 93 118

Verbindlichkeiten

  31.12.2008
TEUR
31.12.2007
TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 95 96
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3 2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 186 142
Sonstige Verbindlichkeiten 204 262
davon gegenüber Gesellschaftern (101) (57)
Gesamt 488 502

Sonstige Pflichtangaben:

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.

Im Geschäftsjahr 2008 beschäftigte die Gesellschaft 25 Mitarbeiter (Vorjahr: 33), davon drei als geringfügig Beschäftigte.

Im Berichtsjahr waren Frau Astrid Reul und Herr Gordan Stojiljkovic als Geschäftsführer bestellt.

Geschäftsleitung

Geschäftsführerin: Astrid Reul

 

Frankfurt, den 16. April 2010

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