Augenoptik Jende Contactlinsen GmbH

Vaihinger Markt 19, 70563 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 10695
Eingetragen
20.10.1983
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenGroßhandel mit Foto- und optischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Betrieb eines Augenoptikergeschäfts, insbesondere Herstellung und Handel mit den damit zusammenhängenden Gegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Neumann
seit 17.11.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kuhnstr. 7 70190 Stuttgart
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Augenoptik Jende Contactlinsen GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 13.573,00 20.008,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 92,00 191,00
II. Sachanlagen 13.481,00 19.817,50
B. Umlaufvermögen 344.249,53 283.105,58
I. Vorräte 43.193,88 46.918,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.315,39 23.114,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.154,37 4.354,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 288.740,26 213.072,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 853,10 1.334,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 358.675,63 304.448,38

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 279.813,47 249.673,45
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 253.813,47 223.673,45
B. Rückstellungen 23.616,05 15.488,96
C. Verbindlichkeiten 55.246,11 39.285,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 55.246,11 39.285,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 358.675,63 304.448,38

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Augenoptik Jende Contactlinsen GmbH wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
 
Ergänzend zu den Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Aufbauend auf der von uns erstellten Vorjahresbilanz ist der vorliegende Jahresabschluss aus den Zahlen der Buchführung und den Inventarverzeichnissen entwickelt worden. Für die Aktiv- und Passivposten liegen ausreichende Nachweise vor.

Auf die Erstellung einer Steuerbilanz wurde verzichtet. Abweichungen zwischen Handelsrecht und Steuerrecht werden außerhalb der Bilanz berücksichtigt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch die notwendigen Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen Euro 8.292,80 (Vorjahr: Euro 8.040,01). Die Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit betragen Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 287,93).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter Euro  34.996,00

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführung:  Michael Neumann
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.01.2013 festgestellt.

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