w2on AktiengesellschaftLiquidiert

Potsdamer Platz 11, 10785 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 96323
Vorher
welt ost AGunternehmenswelt Aktiengesellschaft
Eingetragen
18.3.2005
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten von Versicherungsvertreterinnen und -vertreternKreditinstitute mit Sonderaufgaben
Gegenstand
ferner: die umfassende Beratung und Betreuung von Unternehmen und Privatpersonen bei Finanzierungen, Beteiligungen an geschlossenen Fonds sowie die Tätigkeit als Versicherungsvertreter, dabei Anlageberatung lediglich im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes.

Historie

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Management

NameRolle
Andrè Wittig
seit 18.3.2005
Vorstandsmitglied
René Wendler
seit 18.3.2005
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

w2on Aktiengesellschaft

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 33.500,00 33.500,00
B. Anlagevermögen 45.170,00 572,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 488,00 0,00
II. Sachanlagen 44.682,00 572,00
C. Umlaufvermögen 60.499,63 76.030,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 55.635,83 70.860,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.863,80 5.169,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten 836,73 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 140.006,36 110.102,50

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 11.177,13 59.740,77
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 9.740,77 5.275,54
III. Jahresfehlbetrag 48.563,64 -4.465,23
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 25.000,00
C. Rückstellungen 487,53 13.168,35
D. Verbindlichkeiten 128.341,70 11.300,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 74.649,36 11.300,88
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 892,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 140.006,36 110.102,50

Anhang zum Abschluß zum 31. Dezember 2007




1. Allgemeine Angaben


Der Abschluß zum 31. Dezember 2007 für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2007 wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter Beachtung der Vorschriften des HGB und der Satzung aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Von dem Wahlrecht, eine Verkürzung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


1. Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen


Die Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Im einzelnen wurden folgende Grundsätze angewandt:


Die Abschreibungen werden entsprechend der in den steuerlichen Vorschriften festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wie folgt vorgenommen:

Anlageposition Abschreibungsmethode Nutzungsdauer (Jahre)
Betriebsausstattung linear 3
Büroeinrichtung linear 3


2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf den Forderungsbestand wurden nicht vorgenommen.


3. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die Kassen- sowie die Bankbestände sind zum Nennwert bilanziert und durch Kassenblatt bzw. Kontoauszug nachgewiesen.


2.4. Rechnungsabgrenzungsposten  


Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet für Aufwendungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.


2.5. Rückstellungen  


Die Rückstellungen wurden für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und in der Höhe bemessen, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.


2.6. Verbindlichkeiten  


Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.
Die Restlaufzeiten ergeben sich aus folgendem Verbindlichkeitenspiegel:





Bezeichnung

(...) = Vj.Werte

Stand
31.12.2007
EUR

Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR

Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
EUR

Restlaufzeit
5 Jahre
EUR

Davon
gesichert
EUR

Sicher-
heiten
 

Verbindlich-keiten
 

128.341,70
 (11.300,88)

74.649,36
 (11.300,88)

53.692,34
(0,00)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

 




3. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen der Bilanz


1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.


2. Forderungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen wurden in 2007 nicht vorgenommen.


3. Rechnungsabgrenzungsposten


Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Aufwendungen für Versicherungen,Internetgebühren und Kraftfahrzeugsteuer gebildet.


4. Sonderposten mit Rücklageanteil    

Die Rücklage gemäß § 7g III EstG aus dem Vorjahr wurde aufgelöst. Die Entwicklung der einzelnen Posten der Rücklage ist dem beigefügten Rücklagespiegel zu entnehmen. 


5. Rückstellungen   


Rückstellungen wurden für Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschluss des Jahres 2007 gebildet.


6. Verbindlichkeiten


Die Restlaufzeiten ergeben sich aus folgendem Verbindlichkeitenspiegel:
  



Bezeichnung

Stand
31.12.2007
EUR

Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR

Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
EUR

Restlaufzeit
5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten
Gegenüber
Kreditinstituten

85.046,97

31.354,63

53.692,34

0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

23.830,24

23.830,24

0,00

0,00
Sonstige Verbindlichkeiten

19.464,49

19.464,49

0,00

0,00
 

128.341,70

74.649,36

53.692,34

0,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.609,71 EUR.

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