HOMA BAU
GmbH
Schauenburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Lagebericht
LAGEBERICHT
1.
Angaben zum Abwicklungsverlauf und zu der Lage der
Gesellschaft
Ertragslage
Die Homa Bau GmbH i. L. erzielte im Jahr
2009 Umsätze aus der Liquidation von
Vermögenswerten. In 2010 erfolgt die Abrechnung des
letzten verbliebenen Bauvorhabens nach erfolgter
Bauabnahme. Die für dieses Bauvorhaben erhaltenen
Anzahlungen wurden bereits passiviert.
Diesen Umsätzen und Erträgen stehen
Aufwendungen gegenüber, die sich im Wesentlichen aus
Verwaltungsaufwendungen und Kosten der Liquidation zusammen
setzen.
Im Ergebnis schließt das Abwicklungsjahr 2009
mit einem Jahresüberschuss ab.
Vermögenslage
Die Bilanzsumme der Liquidationsbilanz beträgt
zum 31. Dezember 2009 91.410,84 Euro. Darin enthalten sind
Vermögenswerte abzüglich Schulden von 60.334,68
Euro (Liquidationskapital).
Beurteilung der Gesamtlage
Der Liquidator erwartet für das Jahr 2010
weitere Erlöse aus der Abrechnung des verbliebenen
Bauvorhabens. Dem gegenüber stehen mögliche
Inanspruchnahmen der Gesellschaft aus
Garantieverpflichtungen und Kosten der laufenden
Verwaltung.
2.
Angaben zu den Risiken der künftigen
Entwicklung
Die Homa Bau GmbH i. L. erwartet in den nächsten
Jahren mögliche Ansprüche aus
Gewährleistungsverpflichtungen.
Der Liquidator prüft darüber hinaus die
Chancen der Durchsetzung einer vorzeitigen Einforderung von
ausgegebenen Bankbürgschaften.
3.
Angaben zu Vorgängen von besonderer Bedeutung, die
nach dem Schluss des
Abwicklungsjahres 2009 eingetreten sind
Ereignisse von besonderer Bedeutung liegen zum
Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht vor.
4.
Angaben zu der voraussichtlichen Entwicklung des
Unternehmens
Der Liquidator plant, die Abwicklung der Gesellschaft
bis spätestens zum 31. Dezember 2010
abzuschließen.
Damit einhergehend wird die Eintragung der
Auflösung der Gesellschaft im Handelsregister bis zu
diesem Stichtag erfolgen.
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
90.944,84 |
84.926,55 |
| I.
Vorräte |
16.247,40 |
25.398,62 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
57.278,47 |
49.269,67 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
15.075,00 |
0,00 |
| III.
Wertpapiere |
52,54 |
52,54 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
17.366,43 |
10.205,72 |
| B.
Rechnungsabgrenzungsposten |
466,00 |
223,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
91.410,84 |
85.149,55 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
60.334,68 |
49.309,05 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnrücklagen |
17.406,73 |
17.406,73 |
| III.
Gewinnvortrag |
6.337,73 |
10.681,74 |
| IV.
Jahresüberschuss |
11.025,63 |
-4.344,01 |
| B.
Rückstellungen |
4.477,00 |
8.227,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
26.599,16 |
27.613,50 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
8.068,14 |
6.928,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
91.410,84 |
85.149,55 |
Anhang
a)
Allgemeine Angaben
Die Gesellschafter der Homa Bau GmbH i. L.
haben mit Beschluss vom 30. Dezember 2007 die
Auflösung der Gesellschaft zum 31. Dezember 2007
beschlossen.
Für den Beginn der Abwicklungszeit wurde eine
Liquidationseröffnungsbilanz aufgestellt.
Für das Abwicklungsjahr 2009 wurde eine
Liquidationsbilanz zum 31. Dezember 2009 nebst Lagebericht
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt.
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.
b)
Einzelne Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Aktiva
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten
angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch
Wertberichtigungen berücksichtigt.
Passiva
Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe
der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Sie tragen
den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten
Rechnung.
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren
Rückzahlungsbeträgen passiviert.
c)
Angaben zur Bilanz
Vorräte
Die Vorräte beinhalten noch nicht abgerechnete
Bauleistungen in Höhe von 16.247,40 Euro.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
betragen 3.038,75 Euro und sind durch Saldenlisten belegt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände in
Höhe von 54.239,72 Euro enthalten im Wesentlichen
gewährte Darlehen und Steuererstattungsansprüche.
Liquidationskapital
Das Liquidationskapital beträgt zum
Bilanzstichtag 60.334,68 Euro. Dieses setzt sich zusammen
aus dem gezeichneten Kapital in Höhe von 25.564,59
Euro, den Gewinnrücklagen von 17.406,73 Euro, dem vor
der Liquidation aufgelaufenen Gewinnvortrag in Höhe
von 6.337,73 Euro und dem Jahresüberschuss aus 2009 in
Höhe von 11.025,63 Euro.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten die
voraussichtlichen Kosten für die Erstellung der
Liquidationsbilanzen und der Steuererklärungen,
für Gewährleistungsansprüche sowie für
Liquidationskosten.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten setzen sich aus erhaltenen
Anzahlungen für Bauleistungen in Höhe von
16.247,40 Euro, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen in Höhe von 2.942,67 Euro und sonstigen
Verbindlichkeiten in Höhe von 7.409,09 Euro
zusammen.
Eventualverbindlichkeiten
Zum Stichtag liegen keine Eventualverbindlichkeiten
vor.
d)
Weitere Angaben
Angaben zum Liquidator
Mit Beschluss vom 30. Dezember 2007 wurde Herr Walter
Reinhardt, Biebertal, zum Liquidator bestellt.
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