CNH CAPITAL RENT GMBHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 30437
Vorher
CASE Leasing GmbH
Eingetragen
22.7.1998
Branche
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung von Baumaschinen und -geräten
Gegenstand
das Vermieten und das Leasing von Wirtschaftsgütern aller Art sowie der Erwerb von Wirtschaftsgütern aller Art zum Zwecke des Vermietens und des Leasings.

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Steinbach
seit 7.7.2008
Geschäftsführer
Harald Günster
seit 7.7.2008
Prokura
Gisela Hackstein
seit 7.7.2008
Prokura
Prokura
Prokura
Maurice Capelle
seit 16.6.2006
Prokura
Gerhard Richard Mybes
seit 16.6.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

CNH CAPITAL RENT GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

EUR 31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Bewegliches Vermietvermögen 19.042.230,10 21.094.660,23
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung 200.574,60 104.902,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 293.702,90 610.654,71
3. sonstige Vermögensgegenstände 2.101,85 496.379,35 2.043,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 187.341,46 221.164,34
19.725.950,91 22.033.426,04

PASSIV

EUR 31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Jahresüberschuss 0,00 0,00
25.564,59 25.564,59
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 552.821,94 432.382,94
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 0,00 7.140,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.100.694,22 6.000.473,55
3. sonstige Verbindlichkeiten 4.525,34 5.105.219,56 16.600,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten 14.042.344,82 15.551.263,95
19.725.950,91 22.033.426,04

 

Köln, den 29. Februar 2008

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2007

2007
EUR
2006
EUR
1. Umsatzerlöse 9.255.695,58 7.532.188,47
2. sonstige betriebliche Erträge 48.357,55 69.981,25
3. Materialaufwand Aufwendungen für verkaufte Miet- und Leasinggegenstände - 2.522.511,26 - 2.077.122,40
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 6.566.313,23 - 5.304.841,86
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen - 287.913,30 - 317.958,92
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 629,99 27,07
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 54.036,50 - 48.584,75
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 126.091,17 - 146.311,14
9. Erträge aus Verlustübernahme 126.091,17 146.311,14
11. Jahresüberschuss 0,00 0,00

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2007

1. Allgemeine Angaben

Die Bilanz ist nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschema aufgebaut.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde zum Zwecke der klaren und übersichtlichen Darstellung an die Besonderheiten des Leasinggeschäftes angepasst.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Leasing- und Vermietvermögen

Das bewegliche Leasing und Vermietvermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Dabei findet die degressive Abschreibungsmethode Anwendung, sofern sie zu höheren Abschreibungen führt als bei linearer Verteilung. Ein Wechsel zur linearen Methode erfolgt, wenn hierdurch höhere Jahresabschreibungen erreicht werden.

Im Geschäftsjahr 2007 wurden die Zugänge des Anlagevermögens wie im Vorjahr mit 30 % degressiv abgeschrieben.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Gegenwerte aus der Forfaitierung der künftigen Leasingzahlungen werden linear über die Vertragsdauer vereinnahmt.

Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

Sofern sich aus einem Vergleich der künftigen Erträge und Aufwendungen aus einem Leasingvertrag ein negativer Erfolgsbetrag ergibt, werden entsprechende Rückstellungen gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt, sofern nicht Abschreibungen aufgrund eines niedrigeren Wertes zum Abschlussstichtag erforderlich sind.

Für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2007 ergibt sich aus dem beigefügten Anlagespiegel.

Forderungen

Die Restlaufzeit der Forderungen beträgt am Bilanzstichtag weniger als 1 Jahr.

Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Gesellschaft entwickelt sich im Geschäftsjahr wie folgt:

TEUR
Gezeichnetes Kapital 26
Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2007 - 126
Eigenkapital vor Verlustübernahme - 100
Erträge aus Verlustübernahme 126
Eigenkapital nach Verlustübernahme 26

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind vor Ablauf eines Jahres fällig.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen für drohende Verluste in Höhe von TEUR 552 (Vorjahr: TEUR 431) wurden im Zusammenhang mit laufenden Miet- und Leasing-Verträgen gebildet. Im Berichtsjahr erfolgten Zuführungen i.H.v. TEUR 121.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt auf:

01.01. -31.12.07
TEUR
01.01. -31.12.06
TEUR
Leasingerträge 8.844 7.142
Mieterträge 412 391
9.256 7.532

Die Erträge aus der Veräußerung von Leasing- und Vermietvermögen wurden wie in den Vorjahren in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die Erträge aus Verwertungserlösen betrugen:

01.01.-31.12.07
TEUR
01.01.-31.12.06
TEUR
Aus der Veräußerung von Leasingvermögen 1.938 957
Aus der Veräußerung von Vermietvermögen 210 226
2.148 1.183

Die Umsatzerlöse enthalten insbesondere Auflösungen des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens:

01.01. -31.12.07
TEUR
01.01. -31.12.06
TEUR
Ertrag aus Auflösung PRAP Leasing 6.057 5.228
Ertrag aus Auflösung PRAP Miete 197 158
Ertrag aus Auflösung PRAP Leasingvorauszahlung 642 592
6.896 5.978

Sonstige betriebliche Erträge

Nennenswerte periodenfremde Erträge liegen nicht vor.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Jahr 2007 wurden bei Rechtsanhängigkeiten von laufenden Verträgen außerplanmäßige Abschreibungen auf das Leasingvermögen in Höhe von TEUR 124 (Vorjahr: TEUR 0) gebildet.

Der korrespondierende passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde aufgelöst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Zahlungen für Serviceleistungen im Konzernverbund.

Steuern

Die Gesellschaft hat mit der CNH Capital Europe S.A.S., Zweigniederlassung Deutschland, Köln, einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

Der vollständig übernommene Verlust beträgt im Berichtsjahr TEUR 126 (Vorjahr: TEUR 146). Steuern vom Einkommen und Ertrag werden bei der Muttergesellschaft erfasst.

5. Sonstige Angaben

Personal

Die CNH Capital Rent GmbH beschäftigt im Berichtsjahr kein eigenes Personal.

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehören im Geschäftsjahr folgende Herren an:

 

Herr Wolfgang Pinner, Hennef, Diplom-Volkswirt

 

Herr Gerhard Mybes, Römerberg, Diplom-Kaufmann

Die Geschäftsführer haben im Berichtsjahr für ihre Tätigkeit keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten.

Im Geschäftsjahr war den folgenden Damen und Herren Prokura erteilt:

 

Herrn Rainer Steinbach, Bergisch Gladbach

 

Herrn Harald Günster, Köln

 

Frau Karola Van de Wal, Brühl

 

Herrn Maurice Capelle, Köln

Haftungsverhältnisse

Das Leasing- und Vermietvermögen i.H.v. TEUR 19.042 (Vorjahr: TEUR 21.095) ist an die CNH Capital Europe S.A.S., Puteaux/Frankreich, sicherungsübereignet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Rechte

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus noch nicht abgerechneten Leasing- und Mietverträgen betragen TEUR 469 (Vorjahr: TEUR 1.828). Sonstige finanzielle Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden nicht.

 

Köln, den 29. Februar 2008

CNH Capital Rent GmbH

W. Pinner

G. Mybes

Anlagespiegel 2007

ANSCHAFFUNGSKOSTEN ABSCHREIBUNGEN
STAND ZUGÄNGE ABGÄNGE STAND STAND ZUGÄNGE ABGÄNGE STAND RESTBUCH-
WERT
RESTBUCH-
WERT
1.1.07 01.12.07 01.12.07 31.12.07 1.1.07 01.12.07 01.12.07 31.12.07 31.12.07 31.12.06
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
a) Leasingvermögen 31.599 6.862 - 6.396 32.065 11.169 6.368 - 4.058 13.479 18.586 20.430
b) Vermietvermögen 1.078 174 - 442 810 413 198 - 258 353 457 665
32.677 7.036 - 6.838 32.875 11.582 6.566 - 4.316 13.832 19.043 21.095

Nachrichten & Medien

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