Saldo-Solid GmbHLiquidiert

Bismarckstraße 56, 01257 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 28380
Vorher
ps: Verwaltungsgesellschaft mbH
Eingetragen
13.6.2003
Branche
BeteiligungsgesellschaftenWagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Besorgung von und Beteiligung an Gesellschaften

Historie

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Management

NameRolle
Henrik Eise
seit 17.3.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Falk Heilmann
01219 Dresden, Wiener Straße 89
1.500 €
Peter Schwaiger
01309 Dresden, Tzschimmerstraße 1
23.500 €

Konzern- und Jahresabschlüsse

Saldo-Solid GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 163.698,55 172.953,55
I. Sachanlagen 163.698,55 172.953,55
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 152.633,55 156.861,55
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.065,00 16.092,00
C. Umlaufvermögen 243.263,14 144.337,35
I. Vorräte 118.483,46 37.975,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren 118.483,46 37.975,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 122.843,00 106.300,64
1. sonstige Vermögensgegenstände 122.843,00 106.300,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.936,68 61,71
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 33.171,83 0,00
E. sonstige Aktiva 24.587,33 110.951,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 477.220,85 440.742,87

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 6.178,14
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 18.682,63 14.703,86
III. Jahresfehlbetrag 39.489,20 4.118,00
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 33.171,83 0,00
B. Rückstellungen 7.984,60 9.269,60
1. Steuerrückstellungen 3.319,60 3.319,60
2. sonstige Rückstellungen 4.665,00 5.950,00
C. Verbindlichkeiten 260.443,14 214.680,01
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.633,67 70.191,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.948,16 68.283,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 22.004,55 22.004,55
4. sonstige Verbindlichkeiten 220.856,76 54.199,84
davon aus Steuern 5.060,66 5.136,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 477.220,85 440.742,87

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, sind nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Scherner Christian
Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschätsjahres wurde kein Arbeitnehmer beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis auf

neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung

vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Sonstige Verpflichtungen

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

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