KNU Bau GmbHLiquidiert

21109 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 110975
Vorher
Abdula Bektesi GmbHYesilmen GmbH
Eingetragen
21.9.2009
Branche
Wärme- und KältehandelGroßhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke a. n. g.Großhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Planen- und Gerüstschutz sowie der Handel mit Waren aller Art, ausgenommen erlaubnispflichtige Waren. Ferner die Vermittlung von Hochbau- und Gerüstbauarbeiten und das Betreiben eines Eiscafés.

Historie

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Management

NameRolle
Sevdalin Stanev
seit 14.11.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Yesilmen GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 518,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 518,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 518,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 48.277,16
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.728,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.555,05
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 173,57
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 45.548,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 48.795,16

Passiva

 
  31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 46.265,18
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 50.000,00
1. gezeichnetes Kapital 50.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Verlustvortrag 5.328,35
V. Jahresüberschuss 1.593,53
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 800,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 800,00
D. Verbindlichkeiten 1.729,98
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 1.729,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 48.795,16

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1. Umsatzerlöse 201.905,83
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00
5. Materialaufwand 0,00
6. Personalaufwand -7.194,37
7. Abschreibungen -259,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -192.808,93
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -50,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -989,12
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -331,00
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -3.467,81
f) Frachten / Verpackung 0,00
g) sonstige Aufwendungen für Personal 0,00
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -188.021,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.593,53
15. außerordentliche Erträge 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00
19. sonstige Steuern 0,00
20. Jahresüberschuss 1.593,53

Anhang

Allgemeine Erläuterungen

Das Unternehmen ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 110975 eingetragen. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Bilanzierung- und Bewertungsvorschriften

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend gelten die weiteren gesetzlichen Bestimmungen. Das Anlagevermögen ist ausgehend von den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet worden. Gegenstände des Umlaufvermögens wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Forderungen und flüssige Mittel sind mit dem Nennwert, Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages ausgewiesen, der der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und betreffen nur ungewisse Verbindlichkeiten. Angaben zu den einzelnen Positionen des Jahresabschlusses

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestanden zum Bilanzstichtag keine Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

2. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 50.000,00 €. Es ist voll eingezahlt.

3. Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Sonstige Pflichtangaben

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Irfan Yesilmen, Kaufmann. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten.

Der Jahresabschuß ist am 24.06.2013 festgestellt worden.

 

Hamburg, den 23. Juli 2013

gez.Irfan Yesilmen

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

  31.12.2011
EUR
Verbindlichkeiten 1.729,98
Anleihen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 1.729,98

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

2 nahegelegene Organisationen

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