Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 62049
Eingetragen
22.10.2009
Branche
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Jedwede geschäftliche Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Internet, die Entwicklung und Vermarktung von Software und Internetapplikationen sowie die Vermarktung von Werbung und Werbeflächen im Internet und Marketing und Beratung im Bereich Medien und Werbewirtschaft.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (6)

NameAnteil
Majo Rappe
41.76%
18.75%
C******** B*******
18.75%

Gesellschafter
Beta

5 von 6 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Majo Rappe
Rheinfährstraße 95, 41468 Neuss
41.76%
J*** H****
18.75%
C******** B*******
18.75%
K**** M*****
18.75%
M****** B****
1.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

wisedock GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 13.392,00 12.228,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.009,00 12.228,00
II. Sachanlagen 383,00 0,00
B. Umlaufvermögen 6.762,86 1.225,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.013,07 218,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.749,79 1.006,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 20.154,86 13.453,45

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 10.476,98 9.225,20
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -1.200,00 -11.000,00
2. eingefordertes Kapital 23.800,00 14.000,00
II. Verlustvortrag 4.774,80 2.952,13
III. Jahresfehlbetrag 8.548,22 1.822,67
B. Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 6.677,88 1.228,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.677,88 1.228,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 20.154,86 13.453,45

Anhang

I.Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuch(HGB) unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes(BilMoG) und des GmbH-Gesetzes sowie erweitert um die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Das Unternehmen ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs.1 HGB.Die größenabhängigen Erleichterungen gem.§274a, §276 und §288 Abs.1 HGB wurden in Anspruch genommen.

In der Gliederung der Bilanz ergaben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.Die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen ist in formeller und materieller Hinsicht gegeben.

Soweit ergänzende Angaben in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten sind, wurden die betreffenden Posten im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert.

II.Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.Dabei wurden grundsätzlich die höchsten steuerlich für zulässig gehaltenen Abschreibungen zugrunde gelegt.Die Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs.2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen werden mit den Herstellungskosten oder, soweit erforderlich, mit dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt.Fremdkapitalzinsen werden in den Herstellungskosten nicht mit einbezogen.Die Wertansätze werden retrograd unter Abzug angemessener Abschläge für die noch anfallenden Aufwendungen sowie des Gewinns vom Verkaufspreis ermittelt(verlustfreie Bewertung).Bestandrisiken wurde ausreichend Rechnung getragen.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die unter Vorräte erfassten Roh- und Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren sind mit den Anschaffungskosten bzw.den Wiederbeschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögengegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.Die erkennbaren Risiken werden durch einer Einzelwertberichtigung gedeckt.Den latenten Risiken wird mit einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.Erläuterung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

In den Forderungen sind solche
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 4.013,07 € (Vorjahr 218,59) enthalten.

In den Verbindlichkeiten sind solche
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 6.677,88 €(Vorjahr 1.228,25€) enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

IV Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftführung wurde durch den alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des ³ 181 BGB befreiten Geschäftsführer Herrn Hajo Rappe ausgeübt.

Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde gemäß § 264 Abs.1 Satz 3 HGB verzichtet.

Münster , den 19.Oktober 2012

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 fand am 19.10.2012 statt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 529,49 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.10.2012 festgestellt.

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