AGAMA LEBENSMITTEL GmbHLiquidiert

21401 Thomasburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lüneburg HRB 1808
Eingetragen
14.4.1998
Branche
BeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit Fisch und FischerzeugnissenGroßhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln a. n. g.
Gegenstand
Handel mit nicht tiefgekühlten Lebensmitteln aller Art und alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft darf sich an anderenn Unternehmen jeder rechtsform beteiligen, insbesondere auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Conrad Meinke
seit 12.10.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

33.33% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Conrad Meinke
33.33%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Conrad Meinke
200.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AGAMA LEBENSMITTEL GmbH

Thomasburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen

19.881,39

24.427,59

III. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.583.603,81

1.760.712,71

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

18.069,00

183.759,66

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

68,04

Summe Aktiva

1.621.554,20

1.968.968,00



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

0,00

0,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

208.169,30

139.535,96

B. Rückstellungen

52.906,50

56.406,10

C. Verbindlichkeiten

1.310.478,40

1.723.025,94

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

1.621.554,20

1.968.968,00

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der AGAMA Lebensmittel GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der des Vorjahres. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar, so dass eine Anpassung dieser Posten zur Vergleichbarkeit mit denen des Vorjahres nicht erforderlich war. Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich hierzu nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Verbindlichkeiten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur entsprechend der Vorschrift des § 250 HGB gebildet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden einzeln und vorsichtig bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne fanden nur dann Niederschlag, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften linear abgeschrieben. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Mittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren in Höhe von 200.000,-- Euro.

Sonstige Pflichtangaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Conrad Meinke

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

10.443.708,32

9.016.448,01

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0,00

0,00

3. andere aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

4. sonstige betriebliche Erträge

4.414,64

1.975,45

5. Materialaufwand:

0,00

0,00

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

9.787.469,72-

8.476.126,32-

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

0,00

0,00

6. Personalaufwand:

0,00

0,00

a) Löhne und Gehälter

98.689,16-

74.169,58-

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

22.287,41-

37.478,21-

7. Abschreibungen:

0,00

0,00

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

7.543,77-

6.728,65-

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00

0,00

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

167.273,63-

178.269,28-

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

0,00

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

0,00

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

1.866,65

,34

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00

0,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

34.889,62-

23.223,00-

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

331.836,30

222.428,76

15. außerordentliche Erträge

0,00

0,00

16. außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

17. außerordentliches Ergebnis

0,00

0,00

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

123.191,50-

82.317,10-

19. sonstige Steuern

475,50-

575,70-

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

208.169,30

139.535,96

 

Nachrichten & Medien

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