Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 188697
Vorher
Genussmanufactur UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
9.11.2010
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenMobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Catering, Event-Veranstaltung, Betrieb von Gaststätten, Verkauf von Delikatessen sowie Betrieb eines Breakfast-Drive (Frühstücks-Lieferservice) und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Jochen Femerling
seit 9.11.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Lucia Femerling
50.00%
25.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Lucia Femerling
Veit-Stoß-Str. 70, 80687 München
6.000 €
50.00%
Herzog-Wilhelm-Str. 9, 82152 Planegg
3.000 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Genussmanufactur

München

Jahresabschluss für die Zeit vom 01.01.2012 - 31.12.2012

Bilanz

in EUR

Zeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012/Status: Erfasst und Verbucht

Aktiva

Position Saldo Saldo Vorjahr
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten        
0027 EDV - Software 43,70      
Summe 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   43,70    
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände   43,70    
II. Sachanlagen        
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung        
0400 Betriebsausstattung 998,02   881,51  
0410 Geschäftsausstattung 16,32      
0420 Büroeinrichtung 63,87      
0480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.272,31   2.679,44  
0490 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 15,12      
Summe 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   5.365,64   3.560,95
Summe II. Sachanlagen   5.365,64   3.560,95
Summe A. Anlagevermögen   5.409,34   3.560,95
B. Umlaufvermögen        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
4. Sonstige Vermögensgegenstände        
1500 Sonstige Vermögensgegenstände 116,73      
1755 Lohn- und Gehaltsverrechnung 2.075,00   2.075,00  
Summe 4. Sonstige Vermögensgegenstände   2.191,73   2.075,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   2.191,73   2.075,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro        
1000 Kasse 2.356,15   1.108,17  
1200 Bank 11.406,26   9.320,69  
Summe IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro   13.762,41   10.428,86
Summe B. Umlaufvermögen   15.954,14   12.503,86
Summe Bilanz Aktiva   21.363,48   16.064,81

Passiva

       
Position Saldo Saldo Vorjahr
A. Eigenkapital        
I. Kapital        
Gezeichnetes Kapital        
0800 Gezeichnetes Kapital 12.000,00   12.000,00  
Summe Gezeichnetes Kapital   12.000,00   12.000,00
Summe I. Kapital   12.000,00   12.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag        
0860 Gewinnvortrag vor Verwendung 1.187,20      
0868 Verlustvortrag vor Verwendung -4.672,52   -4.672,52  
Summe IV. Gewinn- und Verlustvortrag   -3.485,32   -4.672,52
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag        
Summe V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag   1.738,49   1.187,20
Summe A. Eigenkapital   10.253,17   8.514,68
C. Verbindlichkeiten        
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        
1210 Bank 1 426,07   287,42  
Summe 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   426,07   287,42
8. Sonstige Verbindlichkeiten        
1571 Abziehbare Vorsteuer 7% -1.444,66   -1.389,44  
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% -3.598,48   -3.896,41  
1590 Durchlaufende Posten 2.158,74   1.611,16  
1700 Sonstige Verbindlichkeiten 823,04   823,04  
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 7.575,34   2.746,14  
1741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer 448,36   533,95  
1742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit 450,71   1.665,15  
1770 Umsatzsteuer -10.567,26      
1771 Umsatzsteuer 7% 353,46   769,72  
1776 Umsatzsteuer 19% 14.484,99   13.017,21  
1780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen     -8.617,81  
Summe 8. Sonstige Verbindlichkeiten   10.684,24   7.262,71
Summe C. Verbindlichkeiten   11.110,31   7.550,13
Summe Bilanz Passiva   21.363,48   16.064,81

Gewinn- und Verlustrechnung

in EUR

Zeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012/Status: Erfasst und Verbucht

Position Saldo Saldo Vorjahr
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit        
Umsatzerlöse        
8300 Erlöse - 7% USt 5.049,08   10.996,55  
8400 Erlöse - 19% USt 76.056,27   68.511,28  
8540 Erlöse - Leergut 180,65      
8955 Umsatzsteuervergütung, z.B. nach § 24 UStG 10,12      
Summe Umsatzerlöse   81.296,12   79.507,83
Materialaufwand        
3000 Einkauf Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe -209,78   -116,38  
3100 Fremdleistungen -3.145,76   -3.914,84  
3300 Wareneingang - 7% VSt -20.619,89   -19.744,90  
3400 Wareneingang - 19% VSt -5.234,75   -6.678,78  
3830 Leergut -122,70   39,78  
Summe Materialaufwand   -29.332,88   -30.415,12
Personalaufwand        
4110 Löhne -1.650,00   -4.580,00  
4120 Gehälter -30.620,00   -26.350,00  
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -8.500,66   -7.606,28  
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -481,26   -898,01  
Summe Personalaufwand   -41.251,92   -39.434,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen        
Raumkosten        
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -6.806,76   -6.739,53  
Summe Raumkosten   -6.806,76   -6.739,53
Fahrzeugkosten        
4530 Laufende Kfz - Betriebskosten -885,06   -822,53  
4550 Garagenmieten     -5,46  
4570 Mietleasing Kfz -147,48      
Summe Fahrzeugkosten   -1.032,54   -827,99
Reisekosten        
4663 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten     -15,53  
Summe Reisekosten       -15,53
Andere betriebliche Aufwendungen        
4360 Versicherungen -166,84   -166,84  
4390 Sonstige Abgaben     -119,00  
4710 Verpackungsmaterial -47,42   -0,51  
4910 Porto -22,20   -5,50  
4920 Telefon -33,60   -42,00  
4930 Bürobedarf -12,51   -123,85  
4940 Zeitschriften, Bücher -16,52   -90,45  
4955 Buchführungskosten -430,70   -283,20  
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs -5,00   -19,00  
4980 Sonstiger Betriebsbedarf -14,24   -37,82  
Summe Andere betriebliche Aufwendungen   -749,03   -888,17
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen   -8.588,33   -8.471,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen        
2107 Zinsaufwendungen § 233 a AO betriebliche Steuern -84,50      
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen   -84,50    
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   2.038,49   1.187,20
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag        
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre -300,00      
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   -300,00    
Summe Gewinn- und Verlustrechnung   1.738,49   1.187,20

Entwicklung des Anlagevermögens in EUR

Zeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012/Status: Erfasst und Verbucht

Inv.-Nr Bezeichnung AHK Hist. Afa Beginn Art/ND (Mon) Buchw. Zugang Abgang Zuschreibung Afa Jahr Sonder-Afa Afa kum. Buchw. Ende
000400-0001 MacBook Pro 881,51 23.12.2011 LIN/36 857,51     294,00 318,00 563,51
Summen: 881,51   857,51     294,00 318,00 563,51

Schlussbemerkung:

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom:

 

01.01.2012 - 31.12.2012

wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, nach Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge nachgewiesen.

 

München, 10.04.2014

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