Genussmanufactur
München
Jahresabschluss für die Zeit vom
01.01.2012 - 31.12.2012
Bilanz
in EUR
Zeitraum: 01.01.2012 -
31.12.2012/Status: Erfasst und Verbucht
Aktiva
|
Position |
Saldo |
Saldo Vorjahr |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 2. Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten |
|
|
|
|
| 0027 EDV - Software |
43,70 |
|
|
|
| Summe 2. Entgeltlich
erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten |
|
43,70 |
|
|
| Summe I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
43,70 |
|
|
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
| 0400
Betriebsausstattung |
998,02 |
|
881,51 |
|
| 0410
Geschäftsausstattung |
16,32 |
|
|
|
| 0420
Büroeinrichtung |
63,87 |
|
|
|
| 0480 Geringwertige
Wirtschaftsgüter |
4.272,31 |
|
2.679,44 |
|
| 0490 Sonstige Betriebs-
und Geschäftsausstattung |
15,12 |
|
|
|
| Summe 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
5.365,64 |
|
3.560,95 |
| Summe II.
Sachanlagen |
|
5.365,64 |
|
3.560,95 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
|
5.409,34 |
|
3.560,95 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 4. Sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 1500 Sonstige
Vermögensgegenstände |
116,73 |
|
|
|
| 1755 Lohn- und
Gehaltsverrechnung |
2.075,00 |
|
2.075,00 |
|
| Summe 4. Sonstige
Vermögensgegenstände |
|
2.191,73 |
|
2.075,00 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
|
2.191,73 |
|
2.075,00 |
| IV. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro |
|
|
|
|
| 1000 Kasse |
2.356,15 |
|
1.108,17 |
|
| 1200 Bank |
11.406,26 |
|
9.320,69 |
|
| Summe IV. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro |
|
13.762,41 |
|
10.428,86 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
|
15.954,14 |
|
12.503,86 |
| Summe Bilanz Aktiva |
|
21.363,48 |
|
16.064,81 |
|
Passiva
|
|
|
|
|
| Position |
Saldo |
Saldo
Vorjahr |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
|
| I. Kapital |
|
|
|
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
|
|
| 0800 Gezeichnetes
Kapital |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
| Summe Gezeichnetes
Kapital |
|
12.000,00 |
|
12.000,00 |
| Summe I. Kapital |
|
12.000,00 |
|
12.000,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
|
|
|
| 0860 Gewinnvortrag vor
Verwendung |
1.187,20 |
|
|
|
| 0868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
-4.672,52 |
|
-4.672,52 |
|
| Summe IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
-3.485,32 |
|
-4.672,52 |
| V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
|
|
|
| Summe V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
1.738,49 |
|
1.187,20 |
| Summe A.
Eigenkapital |
|
10.253,17 |
|
8.514,68 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
|
|
|
| 1210 Bank 1 |
426,07 |
|
287,42 |
|
| Summe 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
|
426,07 |
|
287,42 |
| 8. Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
-1.444,66 |
|
-1.389,44 |
|
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
-3.598,48 |
|
-3.896,41 |
|
| 1590 Durchlaufende
Posten |
2.158,74 |
|
1.611,16 |
|
| 1700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
823,04 |
|
823,04 |
|
| 1740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
7.575,34 |
|
2.746,14 |
|
| 1741 Verb. aus Lohn- und
Kirchensteuer |
448,36 |
|
533,95 |
|
| 1742 Verb. im Rahmen der
sozialen Sicherheit |
450,71 |
|
1.665,15 |
|
| 1770 Umsatzsteuer |
-10.567,26 |
|
|
|
| 1771 Umsatzsteuer
7% |
353,46 |
|
769,72 |
|
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
14.484,99 |
|
13.017,21 |
|
| 1780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
|
|
-8.617,81 |
|
| Summe 8. Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
10.684,24 |
|
7.262,71 |
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
|
11.110,31 |
|
7.550,13 |
| Summe Bilanz
Passiva |
|
21.363,48 |
|
16.064,81 |
Gewinn- und Verlustrechnung
in EUR
Zeitraum: 01.01.2012 -
31.12.2012/Status: Erfasst und Verbucht
|
Position |
Saldo |
Saldo Vorjahr |
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
| Umsatzerlöse |
|
|
|
|
| 8300 Erlöse - 7%
USt |
5.049,08 |
|
10.996,55 |
|
| 8400 Erlöse - 19%
USt |
76.056,27 |
|
68.511,28 |
|
| 8540 Erlöse -
Leergut |
180,65 |
|
|
|
| 8955
Umsatzsteuervergütung, z.B. nach § 24
UStG |
10,12 |
|
|
|
| Summe
Umsatzerlöse |
|
81.296,12 |
|
79.507,83 |
| Materialaufwand |
|
|
|
|
| 3000 Einkauf Roh-,
Hilfs-, Betriebsstoffe |
-209,78 |
|
-116,38 |
|
| 3100
Fremdleistungen |
-3.145,76 |
|
-3.914,84 |
|
| 3300 Wareneingang - 7%
VSt |
-20.619,89 |
|
-19.744,90 |
|
| 3400 Wareneingang - 19%
VSt |
-5.234,75 |
|
-6.678,78 |
|
| 3830 Leergut |
-122,70 |
|
39,78 |
|
| Summe
Materialaufwand |
|
-29.332,88 |
|
-30.415,12 |
| Personalaufwand |
|
|
|
|
| 4110 Löhne |
-1.650,00 |
|
-4.580,00 |
|
| 4120 Gehälter |
-30.620,00 |
|
-26.350,00 |
|
| 4130 Gesetzliche soziale
Aufwendungen |
-8.500,66 |
|
-7.606,28 |
|
| 4138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
-481,26 |
|
-898,01 |
|
| Summe
Personalaufwand |
|
-41.251,92 |
|
-39.434,29 |
| Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
|
|
| Raumkosten |
|
|
|
|
| 4210 Miete (unbewegliche
Wirtschaftsgüter) |
-6.806,76 |
|
-6.739,53 |
|
| Summe Raumkosten |
|
-6.806,76 |
|
-6.739,53 |
| Fahrzeugkosten |
|
|
|
|
| 4530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
-885,06 |
|
-822,53 |
|
| 4550 Garagenmieten |
|
|
-5,46 |
|
| 4570 Mietleasing
Kfz |
-147,48 |
|
|
|
| Summe
Fahrzeugkosten |
|
-1.032,54 |
|
-827,99 |
| Reisekosten |
|
|
|
|
| 4663 Reisekosten
Arbeitnehmer Fahrtkosten |
|
|
-15,53 |
|
| Summe Reisekosten |
|
|
|
-15,53 |
| Andere betriebliche
Aufwendungen |
|
|
|
|
| 4360 Versicherungen |
-166,84 |
|
-166,84 |
|
| 4390 Sonstige
Abgaben |
|
|
-119,00 |
|
| 4710
Verpackungsmaterial |
-47,42 |
|
-0,51 |
|
| 4910 Porto |
-22,20 |
|
-5,50 |
|
| 4920 Telefon |
-33,60 |
|
-42,00 |
|
| 4930
Bürobedarf |
-12,51 |
|
-123,85 |
|
| 4940 Zeitschriften,
Bücher |
-16,52 |
|
-90,45 |
|
| 4955
Buchführungskosten |
-430,70 |
|
-283,20 |
|
| 4970 Nebenkosten des
Geldverkehrs |
-5,00 |
|
-19,00 |
|
| 4980 Sonstiger
Betriebsbedarf |
-14,24 |
|
-37,82 |
|
| Summe Andere
betriebliche Aufwendungen |
|
-749,03 |
|
-888,17 |
| Summe Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
|
-8.588,33 |
|
-8.471,22 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
|
|
| 2107 Zinsaufwendungen
§ 233 a AO betriebliche Steuern |
-84,50 |
|
|
|
| Summe Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
-84,50 |
|
|
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
2.038,49 |
|
1.187,20 |
| Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag |
|
|
|
|
| 2203
Körperschaftsteuer für Vorjahre |
-300,00 |
|
|
|
| Summe Steuern vom
Einkommen und vom Ertrag |
|
-300,00 |
|
|
| Summe Gewinn- und
Verlustrechnung |
|
1.738,49 |
|
1.187,20 |
Entwicklung des Anlagevermögens in
EUR
Zeitraum: 01.01.2012 -
31.12.2012/Status: Erfasst und Verbucht
|
Inv.-Nr Bezeichnung |
AHK Hist. |
Afa Beginn Art/ND (Mon) |
Buchw. |
Zugang Abgang |
Zuschreibung |
Afa Jahr Sonder-Afa |
Afa kum. |
Buchw. Ende |
| 000400-0001 MacBook
Pro |
881,51 |
23.12.2011 LIN/36 |
857,51 |
|
|
294,00 |
318,00 |
563,51 |
| Summen: |
881,51 |
|
857,51 |
|
|
294,00 |
318,00 |
563,51 |
Schlussbemerkung:
Der vorliegende Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr vom:
wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den
Büchern des Unternehmens unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften, nach Grundsätzen der
ordnungsgemäßen Buchführung und unter
Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden
aufgestellt.
Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge
nachgewiesen.
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